索引號 | 11500228733955875Q/2025-00023 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)2025年單位預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-03-10 | 發(fā)布日期 | 2025-03-10 |
索引號 | 11500228733955875Q/2025-00023 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)2025年單位預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2025-03-10 |
發(fā)布日期 | 2025-03-10 |
重慶市梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)
2025年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
負責勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康優(yōu)撫救濟、社會救助、殘疾人保障、老齡工作等方面的事務(wù)性工作;負責指導(dǎo)村(社區(qū))開展便民服務(wù)工作;負責退役軍人保障服務(wù)工作,做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)碧山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)為二級預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)65.83萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款65.83萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加4.83萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加4.83萬元,主要原因是人員工資上調(diào)及社會保障增加等。政府性基金預(yù)算撥款增加(或減少)0?萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)65.83萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出59.82萬元,衛(wèi)生健康支出3.01萬元,住房保障支出2.99萬元;支出比2024年增加4.83萬元,主要是基本支出增加4.83萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入65.83萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出65.83萬元,比2024年增加4.83萬元。其中:基本支出4.83萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2023年增加4.83萬元,主要原因是人員工資上調(diào)及社會保障增加等。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2024年減少(或增加) ?0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是無人員因公出國(境);公務(wù)接待費 ?0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是未安排2025年公務(wù)接待費用;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是無公務(wù)車;公務(wù)用車購置費 ?0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年無項目績效目標。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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