【字號:
語音播報
語音合成中,請耐心等待...
進入播報模式
退出播報
索引號 11500228709441663K/2024-00035 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區城市管理局 有效性
標題 重慶市梁平區城市管理局 2024年部門預算情況說明
成文日期 2024-02-28 發布日期 2024-02-28
索引號 11500228709441663K/2024-00035
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區城市管理局
有效性
標題 重慶市梁平區城市管理局 2024年部門預算情況說明
成文日期 2024-02-28
發布日期 2024-02-28

?

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行有關市政管理、園林綠化和風景名勝區方面的法律、法規、規章和方針政策;擬訂市政管理、園林綠化和風景名勝區方面相關的發展戰略和政策措施并指導實施。

2.承擔城市道路、排水、橋梁和城市照明等市政基礎設施維護管理的責任;負責市政設施維護許可的管理;負責城鎮污水處理費征收管理;負責鄉鎮污水管網維護的業務指導;指導城鎮燃氣工作。

3.負責城市環境衛生管理;負責城市水域環境衛生管理; 負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環境衛生設施管理;負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監督管理;負責城市生活垃圾經營性服務的監督;負責農村生活垃圾治理的業務指導和監督管理。

4.牽頭組織開展城區市容環境綜合整治;指導鄉鎮(街道)開展場鎮市容環境綜合整治工作。指導監督戶外廣告、戶外燈飾設置管理工作。

5.組織編制綠地系統規劃并組織實施,會同有關部門負責城市綠線的劃定和監督管理工作。

6.承擔城市綠化管理的責任;負責城市古樹名木保護管理工作;負責城市園林水域安全工作;行使城市綠化管理方面法律、法規、規章規定的除違反公園和古樹名木管理以外的違法行為的監督處罰職能。

7.承擔風景名勝區監督管理的責任;依法承擔風景名勝區設立的審核、報批工作;指導監督由區政府設置的風景名勝區管理機構的工作;制定風景名勝區管理規范并監督執行。

8.承擔綜合性公園、專類園、社區公園等城市公園行業管理的責任;指導動物園、城市公園野生動物的保護管理工作;組織新建城市公園的驗收和定級工作;指導城市園林緊急避難場地的規劃、建設、保護工作。

9.依法負責審查和審批占用(含臨時占用)城市綠地和移伐樹木以及集中綠化事項;參與對城市重點建設項目設計方案中的園林綠化設計和綠地審核認定;參與城市園林綠化工程項目的竣工驗收;負責“園林式單位”和“綠化先進單位”的評審和報批工作。

10.負責授權范圍內的城市管理綜合行政執法工作。

11.負責城市管理行業安全生產工作的監督、管理和指導;負責城市管理行業應急管理、應對處置的組織、協調和指導。

12.負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管;開展城市管理行業人員培訓。

13.指導鄉鎮(街道)市政管理、環境衛生和園林綠化工作。

14.承辦區政府交辦的其他事項。

(二)單位構成

重慶市梁平區城市管理局設6個內設機構。即:辦公室、財務審計科、市政公用管理科、市容環衛科、園林綠化管理科(行政審批科)、執法監督科(安全督查科)。下屬6個二級預算單位,分別是重慶市梁平區城市管理綜合行政執法支隊為參公管理的事業單位,重慶市梁平區市容環境衛生管理所為財政差額撥款的事業單位,重慶市梁平區市政設施管理所、重慶市梁平區園林綠化管理所、重慶市梁平區公園管理所、重慶市數字化城市管理中心為財政全額撥款的事業單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數20537.3萬元,其中:一般公共預算撥款20514.85萬元,政府性基金預算撥款22.45萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金? 0萬元;收入比2023年增加1056.62萬元,主要是一般公共預算撥款增加1085.17萬元,政府性基金預算撥款減少28.55萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數20537.3萬元,其中:一般公共服務支出 0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出430.02萬元,衛生健康支出138.4萬元,住房保障支出151.49萬元, 節能環保支出5095萬元,城鄉社區支出14388.94萬元,農林水支出333.45萬元,;支出比2023年增加1056.62萬元,主要是基本支出增加1044.78萬元,項目支出增加11.84萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入20514.85萬元,一般公共預算財政撥款支出20514.85萬元,比2023年增加1085.17萬元。其中:基本支出3682.51萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年增加1044.78萬元,主要原因是2024年臨聘人員工資福利及社會保險繳費、勞保用品、高溫補貼等納入基本支出;項目支出16832.34萬元,主要用于主要用于城北垃圾填埋場滲濾液處理項目、城北生活垃圾填埋場無害化治理項目、餐廚垃圾應急收運處理項目、垃圾中轉站工作經費、市政設施維修維護、城區綠化及管護、城市管理工作經費、垃圾分類、政府購買環衛服務作業等重點工作,2023年增加40.39萬元,主要原因是今年承擔的項目有所增加

2024年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2023年增加(或減少)0萬元,主要原因是2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、三公經費情況說明

2024三公經費預算24.4萬元,比2023年增加13.07萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元;公務接待費5.4萬元,比2023年減少0.93萬元,主要原因是嚴格壓減公務接待費用;公務用車運行維護費19萬元,比2023年增加14萬元,主要原因是本年公務用車運行維護費納入了預算;公務用車購置費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費310.03萬元,比2023年增加1.2萬元,主要原因為2024年人員增加和業務科室業務內容有所增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額83.3萬元:政府采購貨物預算83.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購83.3萬元:政府采購貨物預算83.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款16832.34萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202312月,所屬各預算單位共有車輛23輛,其中一般公務用車18輛、執勤執法用車5輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

部門預算公開聯系人:唐瀾 聯系方式:023-53239188


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 甘孜| 宁安市| 呼和浩特市| 兴安县| 宣恩县| 北辰区| 济阳县| 海原县| 太康县| 蓝山县| 板桥市| 林口县| 集安市| 丽水市| 新沂市| 靖宇县| 丰镇市| 兴安盟| 新乐市| 广南县| 南雄市| 徐州市| 丰镇市| 宁南县| 余江县| 临城县| 临沭县| 行唐县| 平度市| 遵化市| 新安县| 新晃| 封丘县| 礼泉县| 金山区| 南康市| 红安县| 呈贡县| 西和县| 唐海县| 长宁区|