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索引號 11500228709441663K/2024-00036 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)城市管理局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)園林綠化管理所 2024年單位預算情況說明
成文日期 2024-02-28 發(fā)布日期 2024-02-28
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主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)城市管理局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)園林綠化管理所 2024年單位預算情況說明
成文日期 2024-02-28
發(fā)布日期 2024-02-28


一、單位基本情況

(一)職能職責

負責制定城市市街的各項管理制度,組織實施市街總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃,基礎設施和公共設施的建設、維護和管理工作,生態(tài)環(huán)境保護,落實有關污染防治措施,相關安全管理工作,協(xié)助有關部門查處市街的違法行為等工作。

(二)單位構成

重慶市梁平區(qū)園林綠化管理所事業(yè)編制11名。重慶市梁平區(qū)園林綠化管理所設4個內(nèi)設機構,即:辦公室、園管科、財務科、規(guī)建科。

重慶市梁平區(qū)區(qū)園林綠化管理所預算是獨立核算的單位,納入本部門(單位)預算一并公開。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2024年年初預算數(shù)1858.56萬元,其中:一般公共預算撥款1858.56萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年增加7.62萬元,主要是一般公共預算撥款增加7.62萬元,政府性基金預算撥款增加(或減少)0萬元。

(二)支出預算2024年年初預算數(shù)1858.56萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出31.55萬元,衛(wèi)生健康支出10.84萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1805.71萬元,住房保障支出10.46萬元;支出比2023年增加7.62萬元,主要是基本支出增加426.51萬元,項目支出或減少418.89萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1858.56萬元,一般公共預算財政撥款支出1858.56萬元,比2023年增加7.62萬元。其中:基本支出651.06萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、臨聘人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2023年增加426.51萬元,主要原因是臨聘人員工資福利及社會保險繳費、勞保用品、高溫補貼等納入基本支出;項目支出1207.50萬元,主要用于建成區(qū)綠化日常管護重點工作,比2023年減少418.89萬元,主要原因是臨聘人員工資福利及社會保險繳費、勞保用品、高溫補貼等沒有納入項目支出。

2024年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是重慶市梁平區(qū)園林綠化管理所2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024三公經(jīng)費預算0.3萬元,比2023年減少0.03萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元;公務接待費0.3萬元,比2023年減少0.03萬元,主要原因是嚴格壓減公務接待費用;公務用車運行維護費0萬元,比2023年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 1207.5萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,本單位共有車輛7輛,其中一般公務用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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