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索引號 11500228709441663K/2024-00038 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區城市管理局 有效性
標題 重慶市梁平區數字化城市管理中心 2024年單位預算情況說明
成文日期 2024-02-28 發布日期 2024-02-28
索引號 11500228709441663K/2024-00038
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區城市管理局
有效性
標題 重慶市梁平區數字化城市管理中心 2024年單位預算情況說明
成文日期 2024-02-28
發布日期 2024-02-28


一、單位基本情況

(一)職能職責

負責區數字化城市管理系統平臺的更新、維護與安全運行;對城市管理問題的收集辦理;結案過程進行監督;協調相關責任單位處理應急事件及重大事件。

(二)單位構成

重慶市梁平區數字化城市管理中心單位內設1個機構科室,為綜合科。

重慶市梁平區數字化城市管理中心預算是獨立核算的單位,納入本部門(單位)預算一并公開。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2024年年初預算數148.14萬元,其中:一般公共預算撥款148.14萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年增加1.93萬元,主要是一般公共預算撥款增加1.93萬元,政府性基金預算撥款增加0萬元。

(二)支出預算2024年年初預算數148.14萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出9.91萬元,衛生健康支出4.88萬元,住房保障支出4.96萬元,城鄉社區支出128.39萬元;支出比2023年增加1.93萬元,主要是基本支出增加1.93萬元,項目支出增加0萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入148.14萬元,一般公共預算財政撥款支出148.14萬元,比2023年增加1.93萬元。其中:基本支出108.14萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年增加1.93萬元,主要原因是預算工會經費、培訓費、福利費增加;項目支出40萬元,主要用于數字化城管系統維護重點工作,比2023年增加(或減少)0萬元,主要原因是數字化城管系統運行費為延續性項目,保持不變。

2024年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2023年增加(或減少)0萬元,主要原因是2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024三公經費預算0萬元,比2023年減少(或增加)? 0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無三公經費;公務接待費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元;主要原因是本單位無公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款40萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202312月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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