索引號 | 11500228709441663K/2024-00039 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區城市管理局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區城市管理綜合行政執法支隊 2024年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228709441663K/2024-00039 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區城市管理局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區城市管理綜合行政執法支隊 2024年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區城市管理綜合行政執法支隊以區城管局的名義,統一行使授權范圍內的城市管理領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
??? (1)貫徹執行有關城市管理行政執法的法律、法規、規章和方針政策,依法接受委托集中行使城市管理綜合行政執法范圍內的行政處罰權及相應的行政強制措施。
??? (2)承擔市政公用、市容環衛、城市供水、園林綠化方面區直管及跨區域的各項行政處罰及相應的行政強制職能。
??? (3)承擔環境保護管理方面城市建成區露天燒烤、露天焚瀝青塑料垃圾燒秸稈落葉等煙塵污染行為的行政處罰權和行政強制權。
??? (4)承擔工商管理方面城區內的戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰及相應的行政強制職能。
??? (5)承擔交通管理方面城市建成區的侵占城市道路的行政處罰及相應的行政強制職能。
??? (6)承擔水務管理方面城市建成區的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應的行政強制職能。
??? (7)承擔食品藥品監管方面城市建成區的戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰及相應的行政強制職能。
??? (8)承擔城市建成區內城鎮建設用地范圍內的城市違法建筑執法職責。
??? (9)負責城市管理綜合行政執法重大復雜違法違規案件查處。
??? (10)負責城市管理綜合行政執法隊伍糾察工作,承辦城市管理綜合行政執法專項整治行動和重大執法活動。
(11)完成區委、區政府和區城管局交辦的其他任務。
(二)單位構成
重慶市梁平區城市管理綜合行政執法支隊設2個科室,5個執法大隊,分別是綜合科、法規科、第一執法大隊、第二執法大隊、第三執法大隊、第四執法大隊、第五執法大隊。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數2157.74萬元,其中:一般公共預算撥款2157.74萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年增加400.43萬元,主要是一般公共預算撥款增加400.43萬元,政府性基金預算撥款增加0萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數2157.74萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出150.17萬元,衛生健康支出53.74萬元,住房保障支出67.09萬元,城鄉社區事務支出預算1886.74萬元;支出比2023年增加400.43萬元,主要是基本支出增加555.15萬元,項目支出減少154.72萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2157.74萬元,一般公共預算財政撥款支出2157.74萬元,比2023年增加400.43萬元。其中:基本支出1557.74萬元,主要用于保障39名在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年增加555.15萬元,主要原因是本年將協管員工資及社會保障繳費支出由項目類支出調為基本支出;項目支出600萬元,主要用于城管執法重點工作,比2023年減少154.72萬元,主要原因是本年將協管員工資及社會保障繳費支出由項目類支出調為基本支出,同時非稅收入征管成本增加,但項目支出總數減少。
2024年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2023年增加(或減少)0萬元,主要原因是2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算6萬元,比2023年減少1 萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年增加0萬元;公務接待費1萬元,比2023年減少1萬元,主要原因是公務接待減少;公務用車運行維護費5萬元,比2023年增加0萬元;公務用車購置費0萬元,比2023年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費129.98萬元,比2023年減少8.11萬元,主要原因為本單位精簡開支,經費撥款減少;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款600萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛5輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車5輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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單位預算公開聯系人:成凈? ????聯系方式:023-53333228
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