索引號 | 11500228008652361T/2020-00196 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2019年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2020-09-30 | 發(fā)布日期 | 2020-09-30 |
索引號 | 11500228008652361T/2020-00196 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2019年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2020-09-30 |
發(fā)布日期 | 2020-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。主要承擔(dān)研究制定本區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理辦法并組織實(shí)施,統(tǒng)一管理全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制;研究擬訂全區(qū)各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案并組織實(shí)施;審核區(qū)級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的機(jī)構(gòu)改革方案;監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的執(zhí)行情況,對有關(guān)問題和事項進(jìn)行調(diào)查研究,提出意見和建議;指導(dǎo)、管理全區(qū)事業(yè)單位法人登記工作。
?
? (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)委編辦為區(qū)委工作機(jī)關(guān),內(nèi)設(shè)綜合科、督查科、事業(yè)單位登記管理科等3個職能科室。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位預(yù)算包括區(qū)委編辦。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。本單位2019年度不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2019年度收入總計222.81萬元,支出總計222.81萬元。收支較上年決算數(shù)減少10.29萬元,降低4.4%,主要原因是嚴(yán)格日常管理,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門2019年度收入合計222.81萬元,較上年決算數(shù)減少10.29萬元,降低4.4%,主要原因是嚴(yán)格日常管理,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。其中:財政撥款收入222.81萬元,占100.0%。
3.支出情況。本部門2019年度支出合計222.81萬元,較上年決算數(shù)減少10.29萬元,降低4.4%,主要原因是嚴(yán)格日常管理,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。其中:基本支出178.97萬元,占80.4%;項目支出43.48萬元,占19.6%。
?? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年持平。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度收入總計222.81萬元,支出總計222.81萬元。收支較上年決算數(shù)減少10.29萬元,降低4.4%,主要原因是嚴(yán)格日常管理,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。本部門2019年度財政撥款收入222.81萬元,較上年決算數(shù)減少10.29萬元,降低4.4%,主要原因是嚴(yán)格日常管理,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加9.4萬元,增長4.4%,主要原因是追加工作經(jīng)費(fèi)和工資調(diào)標(biāo)等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。本部門2019年度財政撥款支出222.81萬元,較上年決算數(shù)減少10.29萬元,降低4.4%,主要原因是嚴(yán)格日常管理,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加9.4萬元,增長4.4%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年持平。
4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出182.2萬元,占81.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.76萬元,增長4.4%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)增加。
(2)社會保障與就業(yè)支出23.55萬元,占10.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.64萬元,增長7.5%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
(3)衛(wèi)生健康支出8.52萬元,占3.8%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(4)住房保障支出8.54萬元,占3.8%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?
??本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出178.97萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)168.2萬元,較上年決算數(shù)增加12.7萬元,增長8.2%,主要原因是調(diào)資調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)10.77萬元,較上年決算數(shù)減少1.24萬元,降低10.3%,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明?
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
?
??
2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計2.96萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.09萬元,降低26.9%,主要原因是嚴(yán)格日常管理,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.44萬元,增長17.5%,主要原因是:承擔(dān)的改革任務(wù)較重,學(xué)習(xí)調(diào)研較多,經(jīng)費(fèi)支出增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定精神,堅持厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定精神,堅持厲行節(jié)約。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹執(zhí)行車改政策,無此項購置支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹執(zhí)行車改政策,無此項購置支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.73萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、機(jī)構(gòu)改革等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.23萬元,增長9.0%,主要原因是承擔(dān)的改革任務(wù)較重,學(xué)習(xí)調(diào)研較多,經(jīng)費(fèi)支出增加。較上年支出數(shù)增加0.63萬元,增長30.0%,主要原因是承擔(dān)的改革任務(wù)較重,學(xué)習(xí)調(diào)研較多。
公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元,主要用于接受市級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.32萬元,降低85.2%,主要原因是嚴(yán)格按要求支出。較上年支出數(shù)減少0.19萬元,降低45.2%,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次,19人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)121元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.73萬元。
??四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.77萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.24萬元,降低10.3%,主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。比年初預(yù)算數(shù)減少19.92萬元,降低64.9%,主要原因是嚴(yán)格日常管理,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。
此外,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行精簡會議的相關(guān)精神;本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是未組織開展相關(guān)培訓(xùn)活動。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛。應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度我單位未進(jìn)行政府采購,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我辦對2個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項,涉及資金43.84萬元;從評價情況來看,2個項目資金使用全部到位,立項依據(jù)充分,資金的投入管理、財務(wù)管理制度健全,項目實(shí)施過程中按照項目資金的使用范圍專款專用,在資金使用方面達(dá)到了預(yù)期效益。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
行政審批制度及機(jī)構(gòu)改革項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況好。項目全年預(yù)算數(shù)為24.84萬元,執(zhí)行數(shù)為24.84萬元,完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果:一是審批事項和流程進(jìn)一步規(guī)范,審批時限進(jìn)一步壓縮;辦事難,辦證多現(xiàn)象大為減少,群眾辦事更為便捷;中介服務(wù)事項進(jìn)一步規(guī)范,多重審批、亂收費(fèi)現(xiàn)象得到有效治理;進(jìn)一步簡政放權(quán),規(guī)范了行政審批行為,提高了服務(wù)水平。二是政府部門職能定位更加科學(xué)合理,進(jìn)一步優(yōu)化了政府部門職能配置、規(guī)范了機(jī)構(gòu)設(shè)置;職能配置更加協(xié)同高效;設(shè)置了特色機(jī)構(gòu),進(jìn)一步服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。2019年度項目績效目標(biāo)自評表詳見附件1。
2.績效自評報告
詳見附件2。
(三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位沒有開展重點(diǎn)績效評價的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-5388873。
附件1:2019年度項目績效目標(biāo)自評表(行政審批制度及機(jī)構(gòu)改革)
附件2:關(guān)于行政審批制度及機(jī)構(gòu)改革項目的績效自評報告
附件1
2019年度項目績效目標(biāo)自評表 (行政審批制度及機(jī)構(gòu)改革) | ||||||||||
項目名稱 |
行政審批制度及機(jī)構(gòu)改革 |
自評總分 (分) |
100 | |||||||
業(yè)務(wù)主管部門 |
區(qū)委編辦 |
聯(lián)系人 及電話 |
艾美含 ??53888863 | |||||||
項目資金(萬元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 (分) | |||||
21 |
24.84 |
24.84 |
100 |
10 | ||||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
1.審批事項和流程進(jìn)一步規(guī)范,審批時限進(jìn)一步壓縮;群眾辦事更為便捷;進(jìn)一步簡政放權(quán),規(guī)范行政審批行為,提高服務(wù)水平;社會滿意度達(dá)到99.0%。 2.以推進(jìn)黨和國家機(jī)構(gòu)職能優(yōu)化協(xié)同高效為著力點(diǎn),改革機(jī)構(gòu)設(shè)置,優(yōu)化職能配置,深化轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng),提高效率效能,積極構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的黨和國家機(jī)構(gòu)職能體系。 |
100% | |||||||||
績 效 指 標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)(%) |
權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) | |||
產(chǎn)出產(chǎn)量指標(biāo) |
無 |
1.在推進(jìn)審批服務(wù)便民化方面取得積極成效。2.完成黨政機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定工作。 |
1.公布964項審批服務(wù)事項馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦清單。1087項行政審批和公共服務(wù)事項標(biāo)準(zhǔn)化上線運(yùn)行,審批時限壓縮一半以上。2.印發(fā)了41個部門“三定”規(guī)定文件。 |
100% |
18 |
18 | ||||
發(fā)展效益指標(biāo) |
無 |
1.促進(jìn)政府權(quán)力運(yùn)行規(guī)范。2.機(jī)構(gòu)職能體系更加健全完善。 |
1.25個審批部門、149名工作人員、698項審批服務(wù)事項入駐區(qū)行政服務(wù)中心,實(shí)行“一窗”分類受理。“網(wǎng)上辦”比例達(dá)到80.0%,辦件量累計超過16萬件。2.政府部門職能定位更加科學(xué)合理,優(yōu)化了政府部門職能配置、規(guī)范了機(jī)構(gòu)設(shè)置;職能配置更加協(xié)同高效。 |
100% |
18 |
18 | ||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
無 |
1.激發(fā)地方經(jīng)濟(jì)活力。2.體制機(jī)制更加契合發(fā)展需要。 |
1.對106項涉企審批事項進(jìn)行“證照分離”改革,全面推行注冊登記網(wǎng)上辦理,新增市場主體6050戶,市場主體總量近5.0萬戶。2.立足區(qū)情設(shè)置5個特色機(jī)構(gòu),服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。 |
100% |
18 |
18 | ||||
社會效益指標(biāo) |
無 |
1.企業(yè)、群眾辦事更便捷。2.職能及人員劃轉(zhuǎn)基本到位。 |
1.優(yōu)化審批流程、簡化辦事程序、提高辦事效率。2.涉改的60項職能和87名行政事業(yè)人員按程序完成了轉(zhuǎn)隸。 |
100% |
18 |
18 | ||||
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
無 |
1.服務(wù)對象的滿意度達(dá)99.0%。2.部門滿意度達(dá)99.0%。 |
1.年末統(tǒng)計,企業(yè)和群眾等滿意度達(dá)99.0%。2.年末統(tǒng)計,部門滿意度達(dá)99.0%。 |
100% |
18 |
18 | ||||
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
無 |
附件2
關(guān)于行政審批制度及機(jī)構(gòu)改革項目的
績效自評報告
項目基本情況
為推動全區(qū)行政審批制度及機(jī)構(gòu)改革工作順利開展,根據(jù)《重慶市梁平區(qū)財政局關(guān)于下達(dá)2019年度區(qū)級部門預(yù)算的通知》(梁平財法〔2019〕19號)文件精神,結(jié)合工作推進(jìn)情況,安排行政審批制度及機(jī)構(gòu)改革項目資金24.84萬元。
1.項目資金到位情況分析。項目資金預(yù)算24.84萬元,實(shí)際到位24.84萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。截止2019年底,項目資金全部使用完畢,執(zhí)行率為100.0%。
3.項目資金管理情況分析。在年度預(yù)算管理過程中,進(jìn)一步強(qiáng)化了資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督,努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面,緊扣制度建設(shè)重點(diǎn),圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面,狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度,建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機(jī)制,并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度,認(rèn)真貫徹執(zhí)行,確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面,嚴(yán)格按照區(qū)財政局得有關(guān)要求,切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé),加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理,維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求,定期通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況,分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難,根據(jù)預(yù)算項目用途,確保專款專用,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
二、績效評價工作情況
為加強(qiáng)專項資金的管理和監(jiān)督,規(guī)范專項資金使用,提高資金使用效率,制定了經(jīng)費(fèi)管理制度,制度對專項資金的分配和使用進(jìn)行了規(guī)范,要求專項資金嚴(yán)格按照項目內(nèi)容使用,做到專款專用,嚴(yán)禁虛報,擠占、挪用,項目過程中全部按照管理辦法執(zhí)行,無違反規(guī)定的行為發(fā)生。
三、項目績效評價情況
1.產(chǎn)出產(chǎn)量指標(biāo)完成情況分析。一是公布964項審批服務(wù)事項馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦清單。1087項行政審批和公共服務(wù)事項標(biāo)準(zhǔn)化上線運(yùn)行,審批時限壓縮一半以上。二是印發(fā)了41個部門“三定”規(guī)定文件。
2.發(fā)展效益指標(biāo)完成情況分析。一是25個審批部門、149名工作人員、698項審批服務(wù)事項入駐區(qū)行政服務(wù)中心,實(shí)行“一窗”分類受理。“網(wǎng)上辦”比例達(dá)到80.0%,辦件量累計超過16萬件。二是政府部門職能定位更加科學(xué)合理,優(yōu)化了政府部門職能配置、規(guī)范了機(jī)構(gòu)設(shè)置;職能配置更加協(xié)同高效。
3.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況分析。一是對106項涉企審批事項進(jìn)行“證照分離”改革,全面推行注冊登記網(wǎng)上辦理,新增市場主體6050戶,市場主體總量近5萬戶。二是立足區(qū)情設(shè)置5個特色機(jī)構(gòu),服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
4.社會效益指標(biāo)完成情況分析。一是優(yōu)化審批流程、簡化辦事程序、提高辦事效率。二是涉改的60項職能和87名行政事業(yè)人員按程序完成了轉(zhuǎn)隸。
5.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成情況分析。全年預(yù)計服務(wù)對象及部門滿意度為99.0%。年末,實(shí)際滿意度達(dá)到99.0%以上。
四、評價結(jié)論
2019年,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市委編辦的精心指導(dǎo)下,我辦根據(jù)全市機(jī)構(gòu)編制工作總體要求,圍繞行政審批制度改革和機(jī)構(gòu)改革中心工作,積極進(jìn)取、充分履職、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新,較圓滿地完成了本年度的各項行政審批制度改革和機(jī)構(gòu)改革工作,經(jīng)綜合評價,2019年度行政審批制度改革和機(jī)構(gòu)改革績效自評得分100分。
五、發(fā)現(xiàn)的主要問題及有關(guān)建議
無。
區(qū)委編辦2019年部門決算公開表以此為準(zhǔn).xls