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索引號 11500228008652038C/2019-00891 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)人民政府 有效性
標題 中共重慶市梁平區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2019年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2019-03-28 發(fā)布日期 2019-03-28
索引號 11500228008652038C/2019-00891
發(fā)文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)人民政府
有效性
標題 中共重慶市梁平區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2019年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2019-03-28
發(fā)布日期 2019-03-28

一、單位基本情況

(一)職能職責。貫徹執(zhí)行機構(gòu)編制方面的法規(guī)、規(guī)章和政策,研究擬定全區(qū)機構(gòu)編制管理辦法并組織實施,統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機關(guān),區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)群眾團體機關(guān)及各級各類事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作;研究草擬全區(qū)行政管理體制與機構(gòu)改革的總體方案和專題方案,審核區(qū)級機關(guān)各部門定職能、定機構(gòu)、定編制的“三定”規(guī)定,按程序上報批準后組織實施;協(xié)調(diào)區(qū)委各部委、區(qū)政府各部門的職能配置與調(diào)整,協(xié)調(diào)各部門之間的職責分工和各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)之間的事權(quán)劃分;審核全區(qū)各級黨政群機關(guān)的設(shè)置或調(diào)整意見,按程序上報批準后組織實施;負責起草區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理的規(guī)定和文件;研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案及其配套的有關(guān)政策;審核全區(qū)事業(yè)單位的職能配置、機構(gòu)設(shè)置和人員編制;負責起草、擬定、審核區(qū)機構(gòu)編制委員會上報、下發(fā)的各類文件和機構(gòu)編制事宜;負責監(jiān)督檢查全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機構(gòu)編制工作方針、政策、法規(guī)的情況以及“三定”規(guī)定的落實情況;負責對全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位履行職責情況及機構(gòu)編制有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況進行評估;牽頭組織實施全區(qū)行政審批制度改革工作;負責機關(guān)事業(yè)單位人員編制實名制管理和統(tǒng)計信息工作;負責管理全區(qū)事業(yè)單位登記、年度報告公開工作;負責機關(guān)、群團、事業(yè)單位統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證及管理;完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委機構(gòu)編制委員會交辦的其它工作。

(二)單位構(gòu)成。中共重慶市梁平區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室為區(qū)委工作機關(guān),內(nèi)設(shè)3個科室:綜合科、督查科、事業(yè)單位登記管理科。

二、部門預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入213.41萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出213.41萬元,比2018年增加26.40萬元。其中:基本支出177.41萬元,比2018年增加28.40萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出36.00萬元,比2018年減少2.00萬元,主要原因是嚴格控制項目經(jīng)費支出等,主要用于行政審批制度改革、黨政機關(guān)機構(gòu)改革、黨政機關(guān)網(wǎng)站開辦審核及管理、政務(wù)和公益機構(gòu)域名注冊等重點工作。

中共重慶市梁平區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.00萬元,比2018年減少0.05 萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2018年增加0萬元, 主要原因是無因公出國(境)活動;公務(wù)接待費1.50萬元,比2018年減少0.05 萬元,主要原因是嚴格管理,控制支出;公務(wù)用車運行維護費2.50萬元,比2018年增加0萬元, 主要原因是繼續(xù)從嚴從緊控制公務(wù)用車運行維護經(jīng)費支出;公務(wù)用車購置費0萬元,比2018年增加0萬元, 主要原因是無公務(wù)用車購置。

四、其他重要事項的情況說明

1、行政機關(guān)運行經(jīng)費。2019年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費30.69萬元,比上年增加3.69萬元,主要原因為市級部門公用經(jīng)費標準統(tǒng)一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款36.0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2018年12月,單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

五、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:朱蘭蘭    聯(lián)系方式:? 023-53888873 

















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