索引號 | 11500228008652361T/2022-00030 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)殘疾人聯(lián)合會2022年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-02-14 | 發(fā)布日期 | 2022-02-14 |
索引號 | 11500228008652361T/2022-00030 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)殘疾人聯(lián)合會2022年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2022-02-14 |
發(fā)布日期 | 2022-02-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
部門(單位)現(xiàn)行的職能職責:代表殘疾人共同利益,代表廣大殘疾人參與相關法律法規(guī)和政策的制定。團結幫助殘疾人,為殘疾人服務,依法維護殘疾人合法權益。履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用,積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主,有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。
(二)單位構成
殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設兩個機構科室,分別是綜合部、業(yè)務部。行政編制4名。其中:理事長1名、副理事長1名;內(nèi)設機構領導職數(shù)2名
下屬事業(yè)單位一個—重慶市梁平區(qū)殘疾人服務所,為公益一類財政全額預算事業(yè)單位,編制5人,無內(nèi)設科室。
二、部門(單位)收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)1240.03萬元,其中:一般公共預算撥款1113.03萬元,政府性基金預算撥款99萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年增加238.30萬元,主要是基本支出經(jīng)費增加了12.30萬元,項目經(jīng)費經(jīng)費撥款增加198萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)1240.03萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算1096.20萬元,衛(wèi)生健康支出預算8.48萬元,住房保障支出預算8.34萬元,其他支出127萬元。支出預算較2021年增加238.3萬元,主要是基本支出預算增加12.3萬元,項目支出預算減少198萬元,政府性基金預算增加28萬元。
三、部門(單位)預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入1113.03萬元,一般公共預算財政撥款支出1113.03萬元,比2021年增加210.3萬元。其中:基本支出177.03萬元,比2021年增加12.3萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出198萬元,比2021年增加198萬元,主要原因是主要原因是上級轉移性支付增加投入,主要用于殘疾人康復、就業(yè)和鄉(xiāng)村振興等重點工作。
2022年政府性基金預算收入127萬元,政府性基金預算支出127萬元,比2021年增加28萬元,主要原因是中央、市級增加了投入,主要用于殘疾人康復、殘疾人就業(yè)和鄉(xiāng)村振興。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算2.5萬元,比2020年減少5.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是未發(fā)生因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,比2021年減少3萬元,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,減少公務接待;公務用車運行維護費2.5萬元,比2021年減少2.5萬元,主要原因是嚴格控制公務車出行,單位職工外出出差盡量乘坐高鐵;公務用車購置費0萬元,比2021年減少0萬元;主要原因是未產(chǎn)生公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費109.53萬元,比上年增加14.25萬元,主要原因為部門公用經(jīng)費標準統(tǒng)一提高,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。單位政府采購預算總額130萬元:政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算100萬元;其中一般公共預算撥款政府采購130萬元:政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算100萬元。
3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款936萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門(單位)預算公開聯(lián)系人:? 聯(lián)系方式:李博,電話:023-53221042。