索引號 | 11500228008652361T/2025-00085 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區殘疾人聯合會(本級)2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652361T/2025-00085 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區殘疾人聯合會(本級)2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
殘疾人聯合會現行的職能職責:代表殘疾人共同利益,代表廣大殘疾人參與相關法律法規和政策的制定。團結幫助殘疾人,為殘疾人服務,依法維護殘疾人合法權益。履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業。發揮民主參與和社會監督作用,積極代表和組織殘疾人參與協商民主,有序參與基層民主自治和企事業單位民主管理。
(二)單位構成
殘疾人聯合會內設兩個機構科室,分別是綜合部、業務部。行政編制4名。其中:理事長1名、副理事長1名;內設機構領導職數2名
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1298.3萬元,其中:一般公共預算撥款1192.3萬元,政府性基金預算撥款106萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加7.89萬元,主要是一般公共預算撥款增加23.92萬元,政府性基金預算撥款減少16.03萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數 1298.3萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出1175.92萬元,衛生健康支出7.73萬元,住房保障支出 8.65萬元;支出比2024年增加7.89萬元,主要是基本支出減少28.08萬元,項目支出增加52萬元,政府性基金預算撥款減少16.03萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1192.3萬元,一般公共預算財政撥款支出1192.3萬元,比2024年增加23.92萬元。其中:基本支出132.3萬元,主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年或減少28.08萬元,主要原因是人員退休;項目支出1060萬元,主要用于殘疾人事業發展重點工作,比2024年增加52萬元,主要原因是相關工作業務增加。
2025年政府性基金預算財政撥款收入106萬元,政府性基金預算支出106萬元,主要用于殘疾人事業發展重點工作,比2024年減少16.03萬元,主要原因是上級撥款減少。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算2.8萬元,比2024年減少0.7萬元。其中:因公出國(境)費用 0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務接待費0.3萬元,比2024年減少0.7萬元,主要原因是厲行節儉,減少相關支出;公務用車運行維護費2.5萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是公車相關運行維護費用保持穩定;公務用車購置費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費 17.9萬元,比2024年減少4萬元,主要原因為人員退休減少;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0 萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 1060萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛 1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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單位預算公開聯系人:李博? ????聯系方式:023-53221042
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