索引號 | 11500228008652038C/2019-00756 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 | 有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區委黨史研究室2018年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2019-09-30 | 發布日期 | 2019-09-30 |
索引號 | 11500228008652038C/2019-00756 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 |
有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區委黨史研究室2018年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2019-09-30 |
發布日期 | 2019-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責。中共重慶市梁平區委黨史研究室是區委直屬參公事業單位,具有黨史研究和業務主管兩大基本職能。具體職能包括:承擔和組織黨史研究、黨史學習教育、黨史宣傳、黨史紀念活動、黨史資料征集、黨史咨詢、黨史遺址保護和場館建設、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業務指導等工作。
(二)機構設置。在編在崗4人,內設一個科室——綜合科,負責本單位日常工作。
(三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門2018年度決算編制的為黨史研究室本級。
(四)機構改革。按照重慶市機構改革方案要求,本部門未涉及機構改革。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計121.23萬元,支出總計121.23萬元。收支較上年決算數增加26.8萬元、增長28.38%,主要原因是物價上漲、工資調整等。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計121.23萬元,較上年決算數增加26.8萬元,增長28.38%,主要原因是物價上漲、工資調整等。其中:財政撥款收入121.23萬元占100%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計121.23萬元,較上年決算數增加26.8萬元,增長28.38%,主要原因是物價上漲、工資調整等。其中:基本支出83.33萬元,占68.73%;項目支出38萬元,占31.27%;
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0萬元,主要原因是實現收支平衡,無結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入121.23萬元,較上年決算數增加26.8萬元,增長28.38%。主要原因是物價上漲、工資調整等。較年初預算數增加8.82萬元,增長7.84%。主要原因是物價上漲、工資調整等。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出121.23萬元,較上年決算數增加26.8萬元,增長28.38%。主要原因是物價上漲、工資調整等。較年初預算數增加8.82萬元,增長7.84%。主要原因是物價上漲、工資調整等。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0萬元,主要原因是實現收支平衡,無結余。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出98.88萬元,占81.56%,較年初預算數增加6.98萬元,增長7.63%,主要原因是人員工資調整。
(2)社會保障與就業支出14.31萬元,占11.8%,較年初預算數增加1.43萬元,增長11.1%,主要原因是政策性調整。
(3)醫療衛生與計劃生育支出4.43萬元,占3.66%,與年初預算數持平。
(4)住房保障支出3.61萬元,占2.98%,與年初預算數持平。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出83.23萬元。其中:人員經費59.4萬元,較上年決算數增加20.13萬元,增長51.26%,主要原因是人員增加、工資調整等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等費用。公用經費23.83萬元,較上年決算數增加6.67萬元,增長38.86%,主要原因是物價上漲。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
(四)政府性基金預算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計1.82萬元,較年初預算數減少0.53萬元,下降3.7%,主要原因一是嚴格落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降;二是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出境。較上年支出數減少3.32萬元,下降63%,主要原因是無公車運行維護費,今年也未安排單位人員出國出境。
(二)“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元,主要原因是今年未安排單位人員出國出境。
公務車購置費0萬元,本單位未購買公車。
公務車運行維護費0萬元,本單位當年無公務車運行維護費用。
公務接待費1.82萬元,主要用于接待市內外其他區縣黨史部門到我單位學習調研,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.53萬元,下降 23.77%,主要原因是厲行節約。較上年支出數減少1.53萬元,下降45.67%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,減少公務接待。
(三)“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待21批次186人。2018年本部門人均接待費97.85元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出23.83萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、辦公網絡費、水電氣費等。機關運行經費較上年決算數增加6.67萬元,增長38.87%,主要原因是物價上漲、公務用車增多。
(二)國有資產占用情況說明。本部門無公車,無大型設備。
(三)政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購,無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作情況。
根據預算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,涉及資金38萬元。從評價情況來看,結合實際制定預算績效目標,并按目標要求組織實施,進一步提高了預算資金使用效益。
(二)績效目標自評結果。
項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,1項目自評得分為98分,項目全年預算數為38萬元,執行數為38萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:編寫《梁平區抗日戰爭時期人口傷亡與財產損失》和《中共梁平歷史簡明讀本(小學版、初中版、高中版)》。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(四)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
(五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(八)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(九)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十一)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十二)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十三)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-53235605。