索引號 | 11500228008652038C/2018-01170 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委黨史研究室2017年部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2018-09-30 | 發(fā)布日期 | 2018-09-30 |
索引號 | 11500228008652038C/2018-01170 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委黨史研究室2017年部門決算情況說明 |
成文日期 | 2018-09-30 |
發(fā)布日期 | 2018-09-30 |
一、部門基本情況
????(一)職能職責(zé)。
中共重慶市梁平區(qū)委黨史研究室是區(qū)委直屬參公事業(yè)單位,具有黨史研究和業(yè)務(wù)主管兩大基本職能。具體職能包括:承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動、黨史資料征集、黨史咨詢、黨史遺址保護(hù)和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)一個科室——綜合科,負(fù)責(zé)本單位日常工作。
二、部門決算情況說明
????(一)收入支出決算總體情況說明
???? 本部門2017年度收入總計94.43萬元,支出總計94.43萬元。與2016年決算數(shù)相比,收支增加或減少22.35萬元,下降19.14%,主要原因是財政撥款減少,嚴(yán)格控制支出。。
????本部門2017年度收入合計94.43萬元,其中:財政撥款收入94.43萬元,占100%。
????本部門2017年度支出合計94.43萬元,其中:基本支出56.43萬元,占59.76%;項目支出38萬元,占40.24%。
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年增加0萬元,主要原因是實現(xiàn)收支平衡,無結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
????本部門2017年度財政撥款收入94.43萬元,較上年決算數(shù)減少4.35萬元,下降4.40%。主要原因是財政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加4.97萬元,增長5.56%。主要原因是政策性調(diào)整。
????本部門2017年度財政撥款支出94.43萬元,較上年決算數(shù)減少22.35萬元,下降19.4%。主要原因是主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)控經(jīng)費支出等。較年初預(yù)算數(shù)增加4.97萬元,增長5.56%。主要原因是政策性調(diào)整。
????本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出75.65萬元,占80.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.65萬元,主要原因是政策性調(diào)整;社會保障與就業(yè)支出13.42萬元,占14.22%,較年初預(yù)算數(shù)增加或減少2.68萬元,主要原因是政策性調(diào)整;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.14萬元,占3.33%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行;住房保障支出2.25萬元,占2.38%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
???? 本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出56.43萬元。其中:人員經(jīng)費39.27萬元,較上年減少7.76萬元,主要原因是退休人員工資調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費17.16萬元,較上年增加8.41萬元,主要原因是物價上漲,大量資料收集,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費。差旅費等。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
??(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。
???? 2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計5.2萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加1.85萬元,主要原因是根據(jù)上級部門安排,赴臺灣進(jìn)行有關(guān)資料征集研究,較上年支出減少0.41萬元,主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
????2017年度本部門因公出國(境)費用1.85萬元,主要是用于根據(jù)上級部門安排,赴臺灣進(jìn)行有關(guān)資料征集研究,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.85萬元,主要原因上級部門臨時安排,年初未預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.1萬元,主要原因是費用調(diào)整。
????本單位無公車,2017年也未購置公車。
公務(wù)接待費3.35萬元,主要用于接待主要用于接待其他區(qū)縣本系統(tǒng)單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研黨史工作和接待采訪黨史人物,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加或減少0.05萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,較上年支出數(shù)減少0.46萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。
???? 2017年本部門因公出國(境)共計1個團(tuán)組,1人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待40批次,290人,其 中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費11.52元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
??(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出17.16萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、物業(yè)管理費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加8.41萬元,增長96.07%,主要原因是大量資料收集、物價上漲等。
?? (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門無公車,無大型設(shè)備
(三)政府采購支出情況說明。
2017年無政府采購支出。
(四)預(yù)算績效管理情況說明。
預(yù)算績效管理工作情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我室對1個項目開展了績效自評,涉及資金38萬元。對1個項目開展了重點績效評價,涉及資金38萬元,從評價情況來看,結(jié)合實際制定預(yù)算績效目標(biāo),并按目標(biāo)要求組織實施,進(jìn)一步提高了預(yù)算資金使用效益。
五、專業(yè)名詞解釋。
??(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
??(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算 或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項
等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
??(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
?? (四)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
?? (五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
??(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?? (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????(八)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待
費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用 車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映
單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??????(九)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)
費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
??(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
??(十二)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
??(十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?? 六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53235605