索引號 | 11500228008652038C/2017-01626 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 | 有效性 | |
標題 | 中國共產黨梁平縣委員會黨史研究室2016年部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2017-09-19 | 發布日期 | 2017-09-19 |
索引號 | 11500228008652038C/2017-01626 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 |
有效性 | |
標題 | 中國共產黨梁平縣委員會黨史研究室2016年部門決算情況說明 |
成文日期 | 2017-09-19 |
發布日期 | 2017-09-19 |
一、部門基本情況
(一)部門職責。
中共梁平縣委黨史研究室是縣委直屬參公事業單位,具有黨史研究和業務主管兩大基本職能。具體職能包括:承擔和組織黨史研究、黨史學習教育、黨史宣傳、黨史紀念活動、黨史資料征集、黨史咨詢、黨史遺址保護和場館建設、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業務指導等工作。
(二)機構設置。
內設一個科室——綜合科,負責本單位日常工作。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計116.78萬元,支出總計116.78萬元。與201 5年決算數相比,收支增加30.48萬元,增長35.32%,主要原因是政策性增資。
本部門2016年度收入合計98.78萬元,其中:財政撥款收入98.78萬元,占100.00%。
本部門2016年度支出合計116.78萬元,其中:基本
支出55.78萬元,占47.76%;項目支出61.00萬元,占52.24%。
本部門2016年度年末8結轉和結余0萬元,較上年減
少18.00萬元,主要原因是嚴格按照預算計劃,無結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入98.78萬元,較上年決算數增加12.48萬元,增長14.46%。主要原因是政策性增資。較年初預算數增加22.67萬元,增長29.78%。主要原因是政策性增資和開展紀念紅軍長征勝利80周年活動專項經費。
本部門2016年度財政撥款支出116.78萬元,較上年決算數增加48.48萬元,增長70.98%。主要原因是政策性增資。較年初預算數增加22.67萬元,增長24.09%。主要原因是政策性增資和開展紀念紅軍長征勝利80周年活動專項經費。 .
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出97.45萬元,占83.45%,較年初預算數增加20.76萬元,主要原因是政策性增資;社會保障與就業支出12.08萬元,占10.34%,較年初預算數增加0.63萬元,主要原因是一名同志退休;醫療衛生與計劃生育支出4.00萬元,占3.43%,較年初預算數增加0.74萬元,主要原因是政策性增資;住房保障支出3.24萬元,占2.78%,較年初預算數增加0.53萬元,主要原因是政策性增資。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出55.78萬元。其中:人員經費47.03萬元,較上年增加7.27萬元,主要原因是政策性增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費8.75萬元,較上年增加3.21萬元,主要原因是物價上漲,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費等。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經費支出共計5.61萬元,較年初預算數增加2.21萬元,主要原因是因公出國(境)、公務接待,較上年支出數增加1.63萬元,主要原因是因公出國(境)。
(二)“三公”經費分項支出情況。
2016年度本部門因公出國(境)費用1.80萬元,主要是用于赴臺灣進行研究“抗日戰爭人口傷亡與財產損失”及抗日戰爭有關資料征集,費用支出較年初預算數增加1.80萬元,主要原因是用于赴臺灣進行研究“抗日戰爭人口傷亡與財產損失”及抗日戰爭有關資料征集,較上年支出數增加1.80萬元,主要原因是用于赴臺灣進行研究“抗日戰爭人口傷亡與財產損失”及抗日戰爭有關資料征集。
本單位無公車,2016年也未購置公車。
公務接待費3.81萬元,主要用于接待接待其他區縣本系統單位到我單位學習調研黨史工作和接待采訪黨史人物,費用支出較年初預算數增加0.41萬元,主要原因是今年編纂的黨史著作需接待黨史人物較多,較上年支出數減少0.17萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。
(三)“三公”經費實物量情況。
2016年本部門因公出國(境)共計1個團組,1人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待50批次,402人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費94.78元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。
2016年本部門機關運行經費支出8.75萬元,機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、物業管理費等。機關運行經費較2015年增加3.21萬元,增長57.96%,主要原因是差旅費增加,此外部分原因是由物價上漲造成。
(二)預算績效管理情況說明。
2016年本部門基本支出管理的各項收入和支出都按預算的目標完成。
五、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(合車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-53235605。