索引號 | 11500228008652038C/2019-00755 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區婦女聯合會2018年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2019-09-30 | 發布日期 | 2019-09-30 |
索引號 | 11500228008652038C/2019-00755 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區婦女聯合會2018年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2019-09-30 |
發布日期 | 2019-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責。
梁平區婦聯為中共梁平區委和重慶市婦聯領導的全區各界婦女的群眾團體,主要職能為圍繞黨的中心工作,指導全區各級婦聯按照《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議,組織、動員全區廣大婦女進一步解放思想、更新觀念、積極投身改革 開放和經濟建設,指導和推動全區婦女工作的開展,代表和維護婦女權益。其主要任務是代表婦女參與國家和社會事務的民主決策,民主管理、民主監督,參與有關法律法規,規章和政策的制定,參與社會管理和公共服務,推動、保障婦女、兒童綱要的實施。宣傳馬克思婦女觀,推動落實男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發展的社會環境,宣傳表彰優秀婦女典型,培養、推薦女性人才;關心婦女工作生活,拓寬服務渠道,建設服務陣地,發展公益事業,加強婦女之家建設,加強與女性社會組織和社會各界的聯系,推動全社會為婦女兒童和家庭服務;教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀,發揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質,實現全面發展。
(二)機構設置。內設 2 個機構,即:維權部、綜合部。
(三)單位構成。2018 年度決算構成單位為區婦聯機關。
(四)機構改革情況:無
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計275.72萬元,支出總計275.72萬元。收支較上年決算數增加38.34萬元、增長16.15%,主要原因是增撥了婦女兒童發展資金。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計275.2萬元,其中:財政撥款收入275.2萬元,占100%;
3.支出情況。本部門2018年度支出合計275.64萬元,較上年決算數增加38.77萬元,增長16.37%,主要原因是增撥了婦女兒童發展資金。其中:基本支出162.4萬元,占58.92%;項目支出113.24萬元,占41.08%;
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.08萬元,較上年決算數增加0.44萬元,增長84.62%,主要原因是應付未付水電費。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入275.2萬元,較上年決算數增加39.17萬元,增長16.60%。主要原因是增撥了婦女兒童發展資金。較年初預算數增加19.21萬元,增長7.50%。增撥了婦女兒童發展資金
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出275.64萬元,較上年決算數增加38.77萬元,增長16.37%。主要原因是增撥了婦女兒童發展資金。較年初預算數增加19.14萬元,增長7.46%。主要原因是增撥了婦女兒童發展資金。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.08萬元,較上年決算數增加0.44萬元,增長84.61%,主要原因是應付未付水電費。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出239.27萬元,占86.94%,較年初預算數增加19.13萬元,增長8.69%,主要原因是增撥了婦女兒童發展資金。
( 2 )社會保障與就業支出22.02萬元,占7.99%,與年初預算數一致。
(3)醫療衛生與計劃生育支出7.68萬元,占2.79%,與年初預算數一致。
(4)住房保障支出6.67萬元,占2.28%,與年初預算數一致。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出162.4萬元。其中:人員經費147.09萬元,較上年決算數增加37.82萬元,增長34.61%,主要原因是遴選了一名公務員,職工級別工資增加等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、基本醫療繳費、住房公積金等。公用經費15.31萬元,較上年決算數增加7.55萬元,增長97.29%,主要原因是遴選了一名公務員,職工級別工資增加等,公用經費用途主要包括 辦公費、印刷費、水電費、差旅費、工會經費等。
(四)政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計2.87萬元,較年初預算數減少1.55萬元,減少35.07%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。較上年支出數增加0.30萬元,增長9.46%,主要原因是下鄉扶貧次數增加,增加了公務用車的使用次數。
(二)“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元,主要是規范因公出國(鏡)活動,今年未安排單位人員出國出訪。
公務車購置費0萬元,今年未購置公務車輛。
公務車運行維護費2.62萬元,主要用于市內因公出行、下鄉扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數持平。較上年支出數增加0.03萬元,增長1.16%,主要原因是下鄉扶貧次數增加,增加了公務用車的使用次數。
公務接待費0.26萬元,主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.54萬元,下降85.56%,主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費相應減少。較上年支出數增加0.32萬元,增長55.17%,主要原因是召開鄉村振興現場會。
(三)“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國(境)共0個團組0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待3批次15人,國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費171.8元,車均購置費0萬元,車均維護費2.62萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出15.31萬元,機關運行經費主要用于辦公費、會議費、差旅費、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加7.55萬元,增長97.29%,主要原因是遴選了一名公務員,職工級別工資增加等。
(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購,無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作情況。
預算績效管理工作情況,根據預算績效管理要求,我會對多個項目開展了績效自評,涉及資金113.24萬元,其中婦女兒童服務平臺、婦女兒童之家(示范點)建設15.62萬元;精準扶貧13萬元;開展最美家庭、平安家庭建設8.95萬元;鄉村振興7.71萬元;社會管理工作(反家庭暴力法、禁毒)宣傳9.53萬元;婦女“兩癌”宣傳、培訓、困境兒童關愛、節日慰問等民生工程22萬元,婦女干部及女性人才培訓15.63萬元;留守婦女就業技能培訓5.8萬元;柚鄉半邊天欄目、華龍網等平臺建設15萬元;從評價情況來看2018年度績效目標基本實現,項目開展有序有效,各項指標完成狀況良好。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式及信息公開反饋渠道
重慶市梁平區婦女聯合會? ? 電話號碼:53222139