索引號 | 11500228008652038C/2017-01586 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平縣婦女聯合會2016年部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2017-09-19 | 發布日期 | 2017-09-19 |
索引號 | 11500228008652038C/2017-01586 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平縣婦女聯合會2016年部門決算情況說明 |
成文日期 | 2017-09-19 |
發布日期 | 2017-09-19 |
一、部門基本情況
(一)職能職責。
梁平縣婦聯為中共梁平縣委和重慶市婦聯領導的全縣各界婦女的群眾團體,主要職能為圍繞黨的中心工作,指導全縣各級婦聯按照《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議,組織、動員全縣廣大婦女進一步解放思想、更新觀念、積極投身改革開放和經濟建設,指導和推動全縣婦女工作的開展,代表和維護婦女權益。
(二)機構設置。內設2個機構,分別是維權部、綜合部,
人員情況:現有編制8名,實有6名。退休職工4名
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計215.05萬元,支出總計215.05萬元。與2015年決算數相比,收支減少45.93萬元、下降17.60%,主要原因是未申請市級2016年婦女兒童發展資金。
本部門2016年度收入合計139.05萬元,其中:財政撥款收入139.05萬元,占100.00%。本部門2016年度支出合計213.70萬元,其中:基本支出104.05萬元,占48.69%;項目支出109.65萬元,占51.31%;本部門2016年度年末結轉和結余1.35萬元,較上年減少74.65萬元,主要原因是年底申請了2015年市級項目款。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入139.05萬元,較上年決算數減少67.29萬元,下降32.61%。主要原因是2015年市級項目款年底到賬,較年初預算數增加24.08萬元,增長20.95%。主要原因是主要是調整基本工資標準及增加離退休費和退休職工病故撫恤金。
本部門2016年度財政撥款支出213.70萬元,較上年決算數增加37.08萬元,增長20.99%。主要原因是主要是調整基本工資標準及增加離退休費和退休職工病故撫恤金。較年初預算數增加22.73萬元,增長11.90%。主要原因是“部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決”)。
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出175.80萬元,占82.26%,較年初預算數增加22.73萬元,主要原因是調整基本工資標準及增加離退休費和退休職工病故撫恤金;社會保障與就業支出26.73萬元,占12.51%,醫療衛生與計劃生育支出6.31萬元,占2.95%,住房保障支出4.86萬元,占2.27%。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出104.05萬元。其中:人員經費96.03萬元,較上年增加17.49萬元,主要原因是調整基本工資標準、津貼補貼。公用經費8.02萬元,較上年減少6.34萬元,主要原因是節約開支。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經費支出共計4.50萬元,較年初預算數減少2.00萬元,較上年支出數減少2.47萬元,主要原因是“一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我單位今年嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。
(二)“三公”經費分項支出情況。
公務車運行維護費3.40萬元,主要用于市內因公出行、調研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等),較上年支出數減少0.22萬元,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費1.10萬元,主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出),費用支出較年初預算數減少2.00萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,較上年支出數減少2.25萬元,主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費減少。
(三)“三公”經費實物量情況。
2016年本部門公務車保有量為1輛;國內公務接待18批次,65人,2016年本部門人均接待費169.23元,車輛維護費3.40萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。
2016年本部門機關運行經費支出8.02萬元,機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費”。機關運行經費較2015年減少6.34萬元,下降44.16%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求,會議費較上年減少。
(二)國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。
(三)政府采購支出情況說明。
2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0X萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
五、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:53222139