索引號 | 11500228008652361T/2024-00079 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區婦女聯合會2024年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228008652361T/2024-00079 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區婦女聯合會2024年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、堅持黨的領導。堅決貫徹黨的意志和主張,堅定不移走中國特色社會主義發展道路,切實增強婦聯工作的政治性和婦聯組織的先進性群眾性,匯聚全區廣大婦女群眾推進社會主義現代化建設的強大合力。
2、加強對廣大婦女群眾的政治引領和思想引導。切實承擔引導廣大婦女群眾聽黨話、跟黨走的政治任務,把婦女群眾最廣泛最緊密地團結在黨的周圍,引導廣大婦女弘揚中華民族傳統美德和自尊自信自立自強精神,培育良好家風。
3、依法依章程獨立自主開展工作。按照區委和全國婦聯的要求,指導全區各級婦聯按照《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議,開展婦女兒童工作。
4、團結動員廣大婦女群眾干事創業。組織動員廣大婦女群眾圍繞中心、服務大局,積極主動參與黨委、政府各項中心工作,把婦女半邊天作用轉化為促進經濟社會發展的強大力量。
5、突出婦聯代表和維護婦女合法權益、促進男女平等職責,服務婦女發展、提升婦女素質。幫助婦女群眾通過合法渠道、正常途徑,合理伸張利益訴求,促進社會公平正義。
6、拓展婦聯的組織覆蓋和工作覆蓋。以社區、農村、家庭為主陣地,加強對鄉鎮(街道)、村(社區)等婦女群眾集中區域的組織覆蓋,加強婦聯基層組織建設。
7、積極參與社會治理。切實發揮婦聯參與社會事務管理服務作用,按照法定程序承擔轉移的社會管理服務職能,打造婦聯工作服務品牌。發揮維護社會和諧穩定的作用,動員和組織婦女群眾主動參與社會治安綜合治理矛盾糾紛化解等。
8、表彰、宣傳先進婦女,培養推薦女性人才。
9、承辦區委、區政府和上級婦聯交辦的其他事項。
(二)單位構成。重慶市梁平區婦女聯合會是中共重慶市梁平區委和重慶市婦聯領導的全區各界婦女的群眾團體,是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要支柱之一。為財政全額撥款的一級預算單位。經重慶市梁平區機構編制委員會核定,我單位行政編制5名,事業編制3名。領導正職1名,副職2名。內設2個科室:綜合部、維權部。單位實有在職人員7人,退休5人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數323.54萬元,其中:一般公共預算撥款323.54萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年減少9.01萬元,主要是一般公共預算撥款減少9.01萬元,政府性基金預算撥款增加0萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數323.54萬元,其中:一般公共服務支出260.85萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出37.23萬元,衛生健康支出11.59萬元,住房保障支出 ?萬元13.87;支出比2023年減少9.01萬元,主要是項目支出減少9.01萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入323.54萬元,一般公共預算財政撥款支出323.54萬元,比2023年減少9.01萬元。其中:基本支出216.55萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年減少3萬元,主要原因是職工醫療保險費用減少;項目支出106.99萬元,主要用于開展婦女兒童重點工作,比2023年減少6.01萬元,主要原因是市級婦女兒童發展資金減少。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算2.7萬元,比2023年減少0.7萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平,主要原因是無因公出國(境)活動;公務接待費0.2萬元,比2023年減少0.7萬元,主要原因是強化公務接待管理,嚴格控制公務接待費用,厲行節約;公務用車運行維護費2.5萬元,與上年持平,主要原因是嚴格控制公務用車費用;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費29.05萬元比2023年增加0.01萬元,主要原因為工會經費提取增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0??萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款106.99萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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?????部門預算公開聯系人:廖嘉玲 ?聯系方式:15023438675
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