索引號 | 11500228008652361T/2022-00035 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-02-14 | 發(fā)布日期 | 2022-02-14 |
索引號 | 11500228008652361T/2022-00035 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2022-02-14 |
發(fā)布日期 | 2022-02-14 |
一、單位基本情況
加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作;參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政;協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟;促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展;參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系,協(xié)同社會管理,促進社會和諧穩(wěn)定;緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展思路,以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念,創(chuàng)造性地開展工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)行政編制5名,其中,部門領(lǐng)導職數(shù)設(shè)正職1名、副職2名,內(nèi)設(shè)綜合部;下設(shè)梁平區(qū)非公有制經(jīng)濟服務中心,編制3名,設(shè)主任1名。2022年機關(guān)在職7人、退休4人,服務中心在職2人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)267.43萬元,其中:一般公共預算撥款267.43萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年增加39.47萬元,主要是增加1人,及所有職工漲工資、社保繳費等經(jīng)費撥款增加39.47萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)267.43萬元,其中:一般公共服務支出預算216.75萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算30.58萬元,衛(wèi)生健康支出預算10.13萬元,住房保障支出預算9.97萬元。支出預算較2021年增加39.47萬元,主要是基本支出預算增加39.47萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入267.43萬元,一般公共預算財政撥款支出267.43萬元,比2021年增加39.47萬元。其中:基本支出217.43萬元,比2021年增加39.47萬元,主要原因是新增工作人員1名、人員漲工資、社保繳費增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出50萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是服務非公經(jīng)濟發(fā)展,主要用于服務非公經(jīng)濟“兩個健康”等重點工作。
2022年我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算1.1萬元,比2021年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務接待費1.1萬元,比2021年或增加0萬元,主要原因是接待市級部門和兄弟區(qū)縣;公務用車運行維護費0萬元,比2021年或增加0萬元,主要原因是無公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,比2021年或增加0萬元;主要原因是無公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1﹒機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費24.10萬元,比上年減少0.2萬元,主要原因為去年下屬事業(yè)單位梁平區(qū)非公經(jīng)濟服務中心預算全部做在一起,無法分開。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2﹒政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3﹒績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款50萬元。
4﹒國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(部門預算公開聯(lián)系人:趙鳳芹 ;聯(lián)系方式:023-53222947)