索引號 | 11500228008652361T/2025-00057 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)非公有制經(jīng)濟服務中心2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652361T/2025-00057 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)非公有制經(jīng)濟服務中心2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責為非公有制企業(yè)提供政策、信息、法律、融資等商情服務;負責為非公有制企業(yè)搭建經(jīng)貿平臺、疏通合作渠道;負責為非公有制企業(yè)舉辦法律、技能等知識學習培訓;負責為非公有制企業(yè)組織外出商務學習考察活動,開拓國內外市場。
(二)單位構成
重慶市梁平區(qū)非公有制經(jīng)濟服務中心事業(yè)編制4名。其中:主任1名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)57.06萬元,其中:一般公共預算撥款57.06萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金? 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加18.98萬元,主要是一般公共預算撥款增加18.98萬元,單位調入1人。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)57.06萬元,其中:一般公共服務支出44.43萬元,教育支出0.31萬元,社會保障和就業(yè)支出7.59萬元,衛(wèi)生健康支出2.55萬元,住房保障支出2.49萬元;支出比2024年增加18.98萬元,主要是基本支出增加18.98萬元,項目支出增0萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入57.06萬元,一般公共預算財政撥款支出57.06萬元,比2024年增加18.98萬元。其中:基本支出18.98萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加18.98萬元,主要原因是單位調入1人;項目支出0萬元,0,比2024年增加0萬元,主要原因是無此項支出。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無此項支出;公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無此項支出;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無此項支出;公務用車購置費? 0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無此項支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款57.06萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯(lián)系人:趙鳳芹? ?聯(lián)系方式:023-53222947
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