索引號 | 11500228008652361T/2022-00032 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)紅十字會2022年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-02-14 | 發(fā)布日期 | 2022-02-14 |
索引號 | 11500228008652361T/2022-00032 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)紅十字會2022年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2022-02-14 |
發(fā)布日期 | 2022-02-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
(一)職能職責。
重慶市梁平區(qū)紅十字會是區(qū)委領導的群眾團體組織,是從事人道主義工作的社會救助團體。
其職能職責:
1.宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》及相關法律法規(guī);
2.開展救援、救災相關工作。制定應急預案,建立應急救援隊伍;儲備救災物資,建設和管理備災救災設施;在自然災害、事故災難和公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中,開展救護和救助工作,向災區(qū)群眾和受難者提供急需的人道援助;
3.開展應急救護,普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識,在機關、企事業(yè)單位、社區(qū)、農(nóng)村、學校和易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和人群中開展初級衛(wèi)生救護培訓,組織志愿者參與現(xiàn)場救護;
4.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關工作;
5.依法開展募捐活動,對易受損人群進行救助;
6.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;
7.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;
8.興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業(yè)。
9.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成區(qū)委、區(qū)政府委托事宜。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級紅十字會交辦的其他工作,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動;
11.指導全區(qū)基層紅十字會工作。
(二)單位構成
重慶市梁平區(qū)紅十字會編制4人,設2個內(nèi)設機構,分別是綜合部和賑濟救護部,現(xiàn)實有在編職工4人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)123.10萬元,其中:一般公共預算撥款123.10萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年增加15.78萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加15.78萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)123.10萬元,其中:一般公共服務支出預算20萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算93.30萬元,衛(wèi)生健康支出預算4.69萬元,住房保障支出預算5.11萬元。支出預算較2021年增加15.78萬元,主要原因是基本支出預算增加5.78萬元,項目支出預算增加10萬元。
三、單位預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入123.10萬元,一般公共預算財政撥款支出123.10萬元,比2021年增加15.78萬元。其中:基本支出103.10萬元,比2021年增加5.78萬元,主要原因是人員調(diào)薪增資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出20萬元,比2021年增加10萬元,主要原因是用于區(qū)紅十字會開展日常工作所需等,主要用于“三救三獻”核心業(yè)務、應急救護培訓“五進”活動、開展志愿服務等重點工作。
2022年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是重慶市梁平區(qū)紅十字會2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2021年減少 0.2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年減少 0萬元,主要原因是無因公出國情形發(fā)生;公務接待費0萬元,比2021年減少 0.2萬元,主要原因是進一步強化公務接待支出管理,進一步壓縮公務接待開支范圍、開支標準及開支頻率;公務用車運行維護費0萬元,比2021年減少0萬元,主要原因是本單位無公務用車;公務用車購置費0萬元,比2021年減少 0萬元;主要原因是本單位無公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費14.14萬元,比上年減少0.07萬元,主要原因是強化支出管理,壓縮開支。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務等支出。
2、政府采購情況。本單位2022年政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購活動0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款20萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:駱超? 聯(lián)系方式:17323493372