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索引號 11500228008652361T/2024-00023 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 重慶市梁平區紅十字會 2024年部門預算情況說明
成文日期 2024-02-28 發布日期 2024-02-28
索引號 11500228008652361T/2024-00023
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 重慶市梁平區紅十字會 2024年部門預算情況說明
成文日期 2024-02-28
發布日期 2024-02-28

一、部門基本情況

(一)職能職責?

(一)職能職責。

重慶市梁平區紅十字會是委領導的群眾團體組織,是從事人道主義工作的社會救助團體。

1.宣傳和執行《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》及相關法律法規;

2.開展救援、救災相關工作。制定應急預案,建立應急救援隊伍;儲備救災物資,建設和管理備災救災設施;在自然災害、事故災難和公共衛生事件等突發事件中,開展救護和救助工作向災區群眾和受難者提供急需的人道援助

3.開展應急救護,普及應急救護、防災避險和衛生健康知識在機關、企事業單位、社區、農村、學校和易發生意外傷害的行業和人群中開展初級衛生救護培訓,組織志愿者現場救護;

4.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關工作

5.依法開展募捐活動對易受損人群進行救助;

6.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;

7.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書

8.興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業。

9.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成區委、區政府委托事宜

10.完成區委、區政府和上級紅十字會交辦的其他工作協助區委、區政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動

11.指導全區基層紅十字會工作。

(二)部門構成

重慶市梁平區紅十字會編制4人,2個內設機構分別是綜合部和賑濟救護部,現實有在職工4

二、部門收支總體情況

(一)收入預算2024年年初預算數149.97萬元,其中:一般公共預算撥款149.97萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023增加2.22萬元,主要原因職工醫療保險費預算增多。

(二)支出預算2024年年初預算數149.97萬元,其中:一般公共服務支出預算20萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算114萬元,衛生健康支出預算6.93萬元,住房保障支出預算9.04萬元。支出預算較2023增加2.22萬元,主要原因職工醫療保險費預算增多。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入149.97萬元,一般公共預算財政撥款支出149.97萬元,比2023年增加2.22萬元。其中:基本支出129.97萬元,比2023年增加2.22萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費保障部門正常運轉的各項商品服務支出項目支出20萬元,比2023年增加0萬元

2024年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是重慶市梁平區紅十字會2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024“三公”經費預算0萬元,比2023年減少?0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少 0萬元,主要原因是無因公出國情形發生;公務接待費0萬元,比2023年減少 0萬元,主要原因是進一步強化公務接待支出管理,進一步壓縮公務接待開支范圍、開支標準及開支頻率;公務用車運行維護費0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是本單位無公務用車;公務用車購置費0萬元,比2023年減少 0萬元;主要原因是本單位無公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費15.98萬元,與上年持平。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務等支出。

2、政府采購情況。單位2024政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購活動0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款20萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至202312月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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