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索引號 11500228008652361T/2025-00074 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 重慶市梁平區紅十字會2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00074
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 重慶市梁平區紅十字會2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25


一、部門基本情況

(一)職能職責

(一)職能職責。

重慶市梁平區紅十字會是區委領導的群眾團體組織,是從事人道主義工作的社會救助團體。

1.宣傳和執行《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》及相關法律法規;

2.開展救援、救災相關工作。制定應急預案,建立應急救援隊伍;儲備救災物資,建設和管理備災救災設施;在自然災害、事故災難和公共衛生事件等突發事件中,開展救護和救助工作,向災區群眾和受難者提供急需的人道援助;

3.開展應急救護,普及應急救護、防災避險和衛生健康知識,在機關、企事業單位、社區、農村、學校和易發生意外傷害的行業和人群中開展初級衛生救護培訓,組織志愿者參與現場救護;

4.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關工作;

5.依法開展募捐活動,對易受損人群進行救助;

6.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;

7.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書;

8.興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業。

9.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成區委、區政府委托事宜。

10.完成區委、區政府和上級紅十會交辦的其他工作,協助區委、區政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動;

11.指導全區基層紅十字會工作。

(二)部門構成

重慶市梁平區紅十字會編制4人,設2個內設機構,分別是綜合部和賑濟救護部,現實有在編職工3人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數112.35萬元,其中:一般公共預算撥款112.35萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金 0萬元,上級補助收入資金 0萬元,附屬單位上繳收入資金0 萬元,事業單位經營收入資金 0萬元,其他收入資金 0萬元;收入比2024年減少37.62 萬元,主要是一般公共預算撥款減少37.62萬元,政府性基金預算撥款0萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數 112.35 萬元,其中:一般公共服務支出20 萬元,教育支出 0 萬元,社會保障和就業支出80.56 萬元,衛生健康支出5.46萬元,住房保障支出 6.33 萬元;支出比2024年減少37.62萬元,主要是基本支出減少37.62萬元,項目支出無變化。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入112.35萬元,一般公共預算財政撥款支出112.35萬元,比2024年減少37.62萬元。其中:基本支出92.35萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少37.62萬元,主要原因是職工退休,人員減少;項目支出20 萬元,主要用于“三救三獻”“志愿服務”等重點工作,金額與上年保持一致。

2025年政府性基金預算財政撥款收入 0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是重慶市梁平區紅十字會2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年減少 0 萬元。其中:因公出國(境)費用 0萬元,比2024年減少0 萬元,主要原因是無因公出國情形發生;公務接待費0 萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是是進一步強化公務接待支出管理,進一步壓縮公務接待開支范圍、開支標準及開支頻率;公務用車運行維護費 0 萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位無公務用車;公務用車購置費 0 萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是本單位無公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費11.39萬元,比2024年減 4.59萬元,主要原因是有職工退休,人員減少;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0? 萬元:政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬元:政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算? 0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款112.35? 萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛 0 輛,其中一般公務用車 0 輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛 0 輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車 0 輛。

六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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