索引號 | 11500228008652038C/2018-01165 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區機關事務管理局2017年部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2018-09-30 | 發布日期 | 2018-09-30 |
索引號 | 11500228008652038C/2018-01165 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區機關事務管理局2017年部門決算情況說明 |
成文日期 | 2018-09-30 |
發布日期 | 2018-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行黨和國家的有關方針政策;負責全區機關事務的管理、保障、服務工作;制訂并組織實施全區機關事務和政務接待的辦法和規章制度。
2.負責全區重要公務接待,承擔全區大型活動、重要公務活動的服務工作;指導全區各級各部門公務接待工作;協助有關部門監督、管理接待經費的使用。
3.負責區級黨政機關辦公用房的統一調配和管理工作;負責行政中心集中辦公區域的后勤保障服務等工作。
4.負責全區公務用車的管理工作;負責區級行政事業單位公務用車的編制、配備、更新、處置等工作;指導和監督鄉鎮街道公務用車管理工作。
5.指導和監督區級機關后勤服務工作,推動后勤服務社會化改革和發展;會同有關部門組織實施機關事業單位后勤服務人員的業務培訓工作。
6.負責制定全區公共機構節能管理規劃及相關制度并組織實施;負責全區公共機構節能監督管理工作;指導、協調、監督全區公共機構節能工作,組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。
7.承辦區政府交辦的其他事項
(二)機構設置。
重慶市梁平區機關事務管理局設2個內設機構。
1.辦公室。
負責文電、會務、人事、機要、檔案等機關日常運轉工作;承擔機關財務、統計、信息、信訪、政務公開、后勤事務等工作;協助做好機關黨建工作。
2.綜合管理科。
負責公務接待、公務用車、公共機構節能、黨政機關辦公用房和后勤保障服務等日常工作。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計1578萬元,支出總計1546.23萬元。與2016年決算數相比,收支增加137.1萬元,增長8.87%,主要原因是機關食堂轉型,由外包轉型為自主經營。
本部門2017年度收入合計1578萬元,其中:財政撥款收入1578萬元,占100%。
本部門2017年度支出合計1546.23萬元,其中:基本支出144.16萬元,占9.32%;項目支出1402.07萬元,占90.68%。
本部門2017年度年末結轉和結余105.82萬元,較上年增加31.77萬元,主要原因是與其他往來單位墊支水電氣等往來經費。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入1578萬元,較上年決算數增加137.1萬元,增長8.87%。主要原因是機關食堂轉型,由外包轉型為自主經營。較年初預算數增加232.75萬元,增長14.75%。主要原因是機關食堂轉型,由外包轉型為自主經營。
本部門2017年度財政撥款支出1546.23萬元,較上年決算數增加13.77萬元,增長8.9%。主要原因是機關食堂轉型,由外包轉型為自主經營。較年初預算數增加165.04萬元,增長10.93%。主要原因是機關食堂轉型,由外包轉型為自主經營。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1510.29萬元,占97.68%,較年初預算數增加200.97萬元,主要原因是機關食堂轉型,由外包轉型為自主經營;教育支出0.14萬元,占0.01%,較年初預算數一致;社會保障與就業支出20.11萬元,占1.3%,較年初預算數一致;醫療衛生與計劃生育支出8萬元,占0.52%,較年初預算數一致;住房保障支出7.68萬元,占0.5%,較年初預算數一致。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1546.23萬元。其中:人員經費131.32萬元,較上年增加21.12萬元,主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、醫療費及住房公積金等。公用經費12.84萬元,較上年增加8.9萬元,主要原因是物價上漲、工會經費調標,公用經費用途主要包括辦公費、培訓費、工會經費、福利費。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經費支出共計203.21萬元,較年初預算數減少117.37萬元,主要原因是2017年實行低標準接待,較上年支出數減少142.07萬元,主 要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,開展節約型出行辦公。
三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,公務接待費大幅下降。
(二)“三公”經費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國(境)費用無。
公務車購置費無。
公務車運行維護費112.57萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛以及車管中心平臺車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少97.38萬元,主要原因是年初預算新購車輛未購,較上年支出數減少7萬元,主要原因是我部門今年實施公車改革,開展節約型出行辦公。
公務接待費90.63萬元,主要用于接待國內其他省市單位到我區學習調研考查,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少20萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,較上年支出數減少135.07萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。
(三)“三公”經費實物量情況。
2017年本部門無因公出國(境)團組;公務用車購置0輛,公務車保有量為18輛;國內公務接待197批次,12292人,其
中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費90元,車均購置費0萬元,車均維護費6.25萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出74.2萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、辦公設備維護費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、花卉租賃費、直飲水租賃費等。機關運行經費較2016年增加6.23萬元,增長或下降8.40%,主要原因是會議中心辦公設備耗損維護經費增加,此外部分原因是由物價上漲造成”)。
(二)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛18輛,其中,一般公務用車18輛。無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。
(三)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0萬元。
(四)預算績效管理情況說明。
(1)預算績效管理工作情況。
根據預算績效管理要求,我局對3個項目開展了績效自評,涉及資金34萬元。
五、專業名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待
費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用 車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映
單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經
費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-53227826。