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索引號 11500228008652361T/2021-00234 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)計劃生育協(xié)會2020年度部門決算情況說明
成文日期 2021-09-26 發(fā)布日期 2021-09-30
索引號 11500228008652361T/2021-00234
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)計劃生育協(xié)會2020年度部門決算情況說明
成文日期 2021-09-26
發(fā)布日期 2021-09-30


  1. 部門基本情況

(一)職能職責(zé)

開展群眾性計劃生育的宣傳活動,組織開展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計劃生育保險、計劃生育家庭幫扶,做好計劃生育困難和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉等服務(wù),維護(hù)育齡群眾和計劃生育家庭合法權(quán)益。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)計劃生育協(xié)會設(shè)2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合部和基層工作部。

(三)單位構(gòu)成

我單位無二級預(yù)算單位

  1. 部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2020年度收入總計522.68萬元,支出總計522.68萬元。收支較上年決算數(shù)減少71.64萬元、 下降12.1%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加11.91萬元,其他收入增加4.19萬元,另外未開展困難家庭臨時救助項目和計生助學(xué)一次性補(bǔ)助,生育關(guān)懷基金項目資金減少70.91萬元,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.83萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計320.67萬元,較上年決算數(shù)減少54.81萬元,下降14.6%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加11.91萬元,其他收入增加4.19萬元,另外未開展困難家庭臨時救助項目和計生助學(xué)一次性補(bǔ)助,生育關(guān)懷基金項目資金減少70.91萬元。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余202.01萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計322.63萬元,較上年決算數(shù)減少69.68萬元,下降17.8%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加,基本支出增加13.84萬元,另外未開展困難家庭臨時救助項目和計生助學(xué)一次性補(bǔ)助,項目支出減少83.52萬元。其中:基本支出 221.82萬元,占68.8%;項目支出100.81萬元,占31.2%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200.05萬元,較上年決算數(shù)減少1.96萬元,下降1%,主要原因是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1.76萬元、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少3.72萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計395.49萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少75.34萬 元,下降16%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加11.91萬元,另外未開展困難家庭臨時救助項目和計生助學(xué)一次性補(bǔ)助,生育關(guān)懷基金項目資金減少70.91萬元,使用年初財政撥款項目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.34萬元。。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入316.48萬元,較上年決算數(shù)減少59.00萬元,下降15.7%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加11.91萬元,另外未開展困難家庭臨時救助項目和計生助學(xué)一次性補(bǔ)助,生育關(guān)懷基金項目資金減少70.91萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加97.09萬元,增長44.3%。主要原因是生育關(guān)懷基金項目未納入年初預(yù)算。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.02萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出320.19萬元,較上年決算數(shù)減少71.61萬元,下降18.3%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加11.91萬元,另外未開展困難家庭臨時救助項目和計生助學(xué)一次性補(bǔ)助,項目支出減少83.52萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加100.80萬 元,增長45.9%。主要原因是生育關(guān)懷基金項目未納入年初預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余75.30萬元,較上年決算數(shù)減少3.72萬元,下降4.7%,主要原因是未開展困難家庭臨時救助項目和計生助學(xué)一次性補(bǔ)助,項目資金減少。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務(wù)支出133.23萬元,占41.6%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

2)社會保障與就業(yè)支出18.94萬元,占5.9%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

3)衛(wèi)生健康支出159.43萬元,占49.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加100.80萬 元,增長171.9%,主要原因是生育關(guān)懷基金項目支出100.80萬元未做年初預(yù)算。

4)住房保障支出8.59萬元,占2.7%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出219.39萬元。其中:人員經(jīng)費163.81萬元,較上年決算數(shù)增加4.76萬元,增長3%,主要原因是人員費用增減變化。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費55.58萬元,較上年決算數(shù)增加7.15萬元,增長14.8%,主要原因是用于疫情防控的公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

  1. 三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.15萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降6.3%,主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求,厲行節(jié)約。 較上年支出數(shù)減少0.08萬 元,下降34.8%,主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求,厲行節(jié)約

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,主要是單位沒有安排因公出國境事項。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是單位沒有安排因公出國境事項。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是單位沒有安排因公出國境事項。

公務(wù)車購置費0.00萬元,主要未有購置公務(wù)車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是未有購置公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是未有購置公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元,主要原因是本單位無公用車,確因公務(wù)租車,費用列入其他交通費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是本單位無公用車,確因公務(wù)租車,費用列入其他交通費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是本單位無公用車,確因公務(wù)租車,費用列入其他交通費支出。

公務(wù)接待費0.15萬元,主要用于中國計生協(xié)會成立40周年召開老干部座談會及壁山區(qū)計生協(xié)會來梁交流學(xué)習(xí)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降6.3%,主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.08萬元,下降34.8%,主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求,厲行節(jié)約。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次22人,其中:國內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費68.68元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費0.00萬元。

  1. 其他需要說明的事項

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出55.58萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加7.15萬元,增長14.8%,主要原因是用于疫情防控的公用經(jīng)費增加。

本年度本單位無會議費、培訓(xùn)費,與上年一致。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20201231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

  1. 預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對生育關(guān)懷基金1個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項,涉及資金193.78萬元;從評價情況來看,形成了“服務(wù)計生家庭、牽手喪子家庭、幫助困難家庭、關(guān)愛留守家庭、傾情專干家庭”的長效關(guān)懷模式,讓廣大計生家庭共享改革發(fā)展成果。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效自評表

項目績效自評表

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項目

名稱

計劃生育服務(wù)--生育關(guān)懷基金

項目

編碼


自評總分

(分)

100

主管

部門

梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會

財務(wù)

科室


項目

聯(lián)系人

陳忠明

聯(lián)系電話

13996688186

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

%

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

183.92

193.78

193.78

105


100

當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況

1、計生特殊家庭住院護(hù)理保險≥1685人,保費約77萬元;2、春節(jié)慰問計生特殊家庭(失獨、傷殘)手術(shù)并發(fā)癥≥1000戶≥1740人,慰問金60萬元;3、新增失獨家庭≥50戶首次慰問,慰問金及慰問品15萬元;4、離任村級計生干部定額補(bǔ)助金≥474人,約19萬元;6、健康知識講座8場、鎮(zhèn)鄉(xiāng)分散宣傳及制作生育關(guān)懷宣傳品經(jīng)費7萬元。共需經(jīng)費約178萬元,實現(xiàn)計生特殊家庭及計生貧困對象零上訪,群眾滿意度達(dá)90%以上,計生協(xié)會工作走在全市前列,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好人口氛圍。


1、計生特殊家庭住院護(hù)理保險1786人,應(yīng)保盡保,保費80.31萬元;2、春節(jié)慰問計生特殊家庭(失獨、傷殘)手術(shù)并發(fā)癥1147戶,1763人,慰問金61.98萬元;3、新增失獨家庭57戶首次慰問,慰問金及慰問品17.67萬元;4、離任村級計生干部定額補(bǔ)助金474人,18.96萬元;6、健康知識講座8場、鎮(zhèn)鄉(xiāng)分散宣傳及制作生育關(guān)懷宣傳品經(jīng)費共7.16元。共支出生育關(guān)懷經(jīng)費193.78萬元,實現(xiàn)了計生特殊家庭及計生貧困對象零上訪,群眾滿意度達(dá)90%以上,計生協(xié)會工作走在全市前列有較好影響力,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造了良好人口氛圍。


績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

%

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

計生特殊家庭保險


1685


1786

100%

15

15


春節(jié)慰問


1740


1763

100%

15

15


新增失獨家庭慰問


50


57

100%

15

15


離任村級計生干部定額補(bǔ)助


474


474

100%

15

15


群眾滿意度

100%


90%


90%

100%

15

15


可持續(xù)長期開展





可持續(xù)長期開展

100%

15

15


說明


??

2.績效自評報告

詳見附件。

(三)重點績效評價結(jié)果

本單位2020年不存在重點績效評價。

  1. 專業(yè)名詞解釋

  1. 財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(四)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十一)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十三)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十四)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十五)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十六)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53226049

重慶市梁平區(qū)計劃生育協(xié)會決算公開表.xlsx


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