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索引號 11500228008652361T/2025-00069 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 重慶市梁平區計劃生育協會2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00069
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 重慶市梁平區計劃生育協會2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25


一、單位基本情況

(一)職能職責

1、組織開展群眾性計劃生育宣傳活動;2、開展生殖健康咨詢、優生優育指導、計劃生育家庭幫扶;3、做好計劃生育困難家庭、特殊家庭的扶助和精神慰藉等服務;4、維護育齡群眾和計劃生育家庭合法權益。5、加強基層計生協組織建設、隊伍建設和陣地建設。

(二)單位構成

重慶市梁平區計劃生育協會,屬區委領導的群眾團體組織,是參公管理的事業單位。經費獨立核算,經費來源由財政全額預算。內設綜合管理部、基層工作部2個內設機構。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數589.34萬元,其中:一般公共預算撥款589.34萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加100.12萬元,主要是一般公共預算撥款增加100.12萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數589.34萬元,其中:一般公共服務支出525.19萬元,社會保障和就業支出36.55萬元,衛生健康支出12.71萬元,住房保障支出14.89萬元;支出比2024年增加100.12萬元,主要是基本支出增加3.12萬元,項目支出增加97萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入589.34萬元,一般公共預算財政撥款支出589.34萬元,比2024年增加100.12萬元。其中:基本支出215.34萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加3.12萬元,主要原因是人員工資增加;項目支出374萬元,主要用于計生特殊家庭住院護理保險和計生特殊家庭慰問等重點工作,比2024年增加97萬元,主要原因是計生特殊家庭住院護理保險增加以及計生特殊家庭(失獨、傷殘、手術并發癥)慰問費由原來的區級和鄉鎮各負擔一半調整為由區級全額承擔,從而增加生育關懷基金全年預算數。

重慶市梁平區計劃生育協會2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0.41萬元,比2024年減少0.01萬元。其中:因公出國(境)費用0元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國情形發生;公務接待費0.41萬元,比2024年減少0.01萬元,主要原因是進一步強化公務接待支出管理,進一步壓縮公務接待開支范圍、開支標準及開支頻率;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位無公務用車;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是本單位無公務用車編制

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費26.82萬元,比2024年增加0.08萬元,主要原因為郵電費和福利費增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額? 萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款374萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車 輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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部門預算公開聯系人:吳平? ????聯系方式:023-53229033


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