索引號 | 11500228008652038C/2018-01164 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 | 有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區紀委2017年部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2018-09-30 | 發布日期 | 2018-09-30 |
索引號 | 11500228008652038C/2018-01164 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 |
有效性 | |
標題 | 中共重慶市梁平區紀委2017年部門決算情況說明 |
成文日期 | 2018-09-30 |
發布日期 | 2018-09-30 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
梁平區紀委與梁平區監察局合署辦公,實行一套工作機構,兩個機關名稱的體制,履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩種職能。
(二)機構設置
區紀委(監察局)行政編制28名,機關后勤服務人員編制2名,區紀委常委9名,黨外副局長1名。其中書記1名,副書記3名;監察局長1名,副局長3名(其中局長由副書記兼任,2名副局長由區紀委常委兼任,1名副局長由非黨干部擔任)。內設機構11個,分別是辦公室、組織部、宣傳部、法規室、黨風政風監督室(區政府糾正部門行業不正之風辦公室)、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室。下屬事業單位1個,區紀檢監察信息中心,事業編制7名。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本委2017年度收入總計1151.38萬元,支出總計1151.38萬元。與2016年決算數相比增加259.7萬元,增長29.13%,主要原因是2017年升區工資調資和巡察經費的增加。
本委2017年度收入合計1049.27萬元,其中:財政撥款收入1049.27萬元,占100.00%。
本委2017年度支出合計985.08萬元,其中:基本支出488.3萬元,占49.57%,項目支出496.78萬元,占50.43%。
本委2017年度年末結轉和結余166.3萬元,較上年增加64.29萬元,主要原因是厲行節約,嚴控“三公”支出。
(二)財政撥款收入支出總體情況
本委2017年度財政撥款收入為1049.27萬元,較之上年決算數增加187.53萬元,增長21.76%。主要原因是工資和福利支出的增加,用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費。較年初預算數增加24.84萬元,增長2.42%,工資福利支出的增加。
本委2017年度財政撥款支出985.08萬元,較之上年決算數增加195.42萬元,增長24.75%。較年初預算數減少39.35萬元,下降了3.84%。主要原因嚴格執行中央八項規定精神。
本委2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出858.10萬元,占87.11%,較年初預算數減少了47.31萬元,主要原因是厲行節約;教育支出0.1萬元,占0.01%,與年初預算持平;社會保障和就業支出69.69萬元,占7.07%,較年初預算數增加了5.22萬元;醫療衛生與計劃生育支出30.25萬元,占3.07%,較年初預算數增加了1.25萬元,主要原因是新調入人員的增加;住房保障支出26.94萬元,占2.73%,較年初預算數增加了1.5萬元,主要原因是新調入人員的增加。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本委2017年度一般公共財政撥款基本支出488.30萬元。其中人員經費364.73萬元,較上年增加62.40萬元,主要原因是增人增資,升區調資;公用經費123.56萬元,較上年增加29.06萬元,主要原因是人員增加、辦公用品、電腦耗材等增加,公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、物管費、租賃費、會議費、培訓費等。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總額情況
2017年度本委“三公”經費支出總額為52.65萬元較之年初預算減少了2.52萬元,較上年支出數減少了4.37萬元,原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降;二是我委強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付;三是進一步規范因公出國(境)活動,2017年未安排單位人員出國出訪。
(二)“三公”經費分項支出情況。
2017年度我單位無因公出國,無公車購置費。2017年公務車運行維護費15.5萬元,主要用于執紀執法因公出行等工作所需車輛的燃油費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用較之年初預算減少了1.5萬元,主要原因是嚴格進行公務用車出行把控。較上年支出數減少3.55萬元。公務接待費用37.15萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作、紀檢監察學會年會召開,費用支出較年初預算減少了1.02萬元,主要原因就是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少0.82萬元。
(三)“三公”經費實物量情況。2017年度本委無因公出國(境)情況。公務車保有量為3輛,國內公務接待120批次2480人次。2017年本委人均接待費149.8元,車均維護費5.17萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出123.56萬元,比2016年增加29.06萬元,增長30.75%,主要原因是人員增加、巡察組工作開展。
(二)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中一般公務用車1輛、一般執法執勤用車2輛。
(三)政府采購支出情況說明。2017年本委無政府采購支出情況。
(四)預算績效管理情況說明。根據預算績效管理要求,我委對13個項目開展了績效自評,涉及資金540萬元。
五、專業名詞解釋
????(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
????(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
?? (三)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
????(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
????(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
????(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???? (七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待 費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用 車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映 單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?? (八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經 費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
?? (九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?? (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
?? (十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
六、決算公開聯系方式
梁平區紀委辦公室??023-53222522
梁平區紀委組織部??023-53233308
郵箱:1984591314@qq.com
中共重慶市梁平區紀委
2018年8月16日