索引號 | 11500228008652361T/2023-00046 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)紀(jì)律檢查委員會2023年部門預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2023-03-13 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 |
索引號 | 11500228008652361T/2023-00046 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)紀(jì)律檢查委員會2023年部門預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2023-03-13 |
發(fā)布日期 | 2023-03-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
區(qū)紀(jì)委與區(qū)監(jiān)委合署辦公,實行一套工作機構(gòu),兩個機關(guān)名稱的體制,履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩種職能。
區(qū)紀(jì)委職責(zé):維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。
區(qū)監(jiān)委職責(zé):維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威;依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪;開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。對涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送檢察機關(guān)依法提起公訴;對在行使職權(quán)中存在的問題提出監(jiān)察建議。
履行有關(guān)法律法規(guī)賦予的其他職能職責(zé)。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)行政編制62名,機關(guān)工勤編制1名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)共18個:辦公室、組織部、宣傳部、法規(guī)研究室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第三監(jiān)督檢查室、第四至第七審查調(diào)查室、第八監(jiān)督檢查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、機關(guān)黨委辦公室。
區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)下屬事業(yè)單位2個,事業(yè)編制15名。其中梁平區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察信息中心,事業(yè)編制8名;梁平區(qū)紫竹管理中心,事業(yè)編制7名。
派駐紀(jì)檢監(jiān)察組11個,未獨立核算,納入本部門一并公開,行政編制44名。
派出監(jiān)察室7個,未獨立核算,納入本部門一并公開,行政編制35名。
區(qū)委巡察機構(gòu)1個,未獨立核算,納入本部門一并公開,行政編制15名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)5171.95萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款5171.95萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加434.90萬元,主要是人員增加,導(dǎo)致基本支出經(jīng)費撥款增加434.90萬元。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)5171.95萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算5171.95萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算473.85萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算142.51萬元,住房保障支出預(yù)算258.29萬元。支出預(yù)算較2022年增加434.90萬元,主要是人員增加,導(dǎo)致基本支出經(jīng)費撥款增加434.90萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入5171.95萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出5171.95萬元,比2022年增加434.90萬元。其中:基本支出3839.95萬元,比2022年增加434.90萬元,主要原因是人員增加,導(dǎo)致基本支出預(yù)算增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2022年增加0萬元,主要原因是2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算166.5萬元,比2022年增加81.48萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年增加0萬元,主要原因是沒有計劃安排人員因公出國(境);公務(wù)接待費7萬元,比2022年減少15萬元,主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則精神,節(jié)約開支;公務(wù)用車運行維護(hù)費114.5萬元,比2022年增加71.5萬元,主要原因是本年度將開展3輪巡察,增加了公務(wù)用車運行維護(hù)費;公務(wù)用車購置費45萬元,比2022年增加25萬元;主要原因是單位現(xiàn)有二輛公務(wù)用車即將報廢,需購置新的車輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費658.66萬元,比上年增加47.61萬元,主要原因為在職人數(shù)增加,基本支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。政府采購預(yù)算總額95萬元:政府采購貨物預(yù)算95萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購95萬元:政府采購貨物預(yù)算95萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1332萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛12輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車11輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛2輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:鄒玲??? 聯(lián)系方式:023-53222515
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