索引號 | 11500228008652038C/2018-01134 | 發文字號 | |
主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區科學技術協會2017年部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2018-09-30 | 發布日期 | 2018-09-30 |
索引號 | 11500228008652038C/2018-01134 |
發文字號 | |
主題分類 | 其他 |
體裁分類 | 其他 |
發布機構 | 梁平區人民政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區科學技術協會2017年部門決算情況說明 |
成文日期 | 2018-09-30 |
發布日期 | 2018-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責。
1.密切聯系科學技術工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映科學技術工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益,建設科技工作者之家。
2.開展學術交流,活躍學術思想,倡導學術民主,優化
學術環境,促進學科發展,推進國家創新體系建設。
3.組織科學技術工作者開展科技創新,參與科學論證和
咨詢服務,加快科學技術成果轉化應用,助力創新發展,為增強企業自主創新能力作貢獻。
4.弘揚科學精神,普及科學知識,推廣先進技術,傳播
科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,提高全民科學素質。
5.健全科學共同體的自律功能,推動建立和完善科學研
究誠信監督機制,促進科學道德建設和學風建設,宣傳優秀科學技術工作者,培育科學文化,踐行社會主義核心價值觀。
6.組織科學技術工作者參與國家科技戰略、規劃、布局、
政策、法律法規的咨詢制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作,建設中國特色高水平科技創新智庫。
7.組織所屬學會有序承接科技評估、工程技術領域職業
資格認定、技術標準研制、國家科技獎勵推薦等政府委托工作或轉移職能。
8.注重激發青少年科技興趣,發現培養杰出青年科學家
和創新團隊,表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦科學技術人才。
9.開展民間國際科學技術交流活動,促進國際科學技術
合作,發展同國(境)外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往,為海外科技人才來華創新創業提供服務。
10.興辦符合中國科學技術協會宗旨的社會公益性事
業。
11.承擔區委、區政府交辦的其他事項
(二)機構設置。
重慶市梁平區科學技術協會設1個內設機構:綜合部。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計190.63萬元,支出總計190.63
萬元。與2016年決算數相比,收支減少5.42萬元、下降2.76%,主要原因是退休人員待遇交社保發放,退休費支出減少。
本部門2017年度收入合計190.63萬元,其中:財政撥款收入190.63萬元,占100.00%。
本部門2017年度支出合計190.63萬元,其中:基本支出100.63萬元,占52.79%;項目支出90.00萬元,占47.21%。
??本部門2017年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年減少5.00萬元,主要原因是按照財政規定實行零結轉。
??(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
??本部門2017年度財政撥款收入190.63萬元,較上年決算數減少5.42萬元,下降2.76%。主要原因是退休人員待遇交社保發放,退休費支出減少。較年初預算數增加13.50萬元,增長7.62%。主要原因是人員工資調整、新增招商引資工作等。本部門2017年度財政撥款支出190.63萬元,較上年決算數減少0.42萬元,下降0.22%。主要原因是退休人員待遇交社保發放,退休費支出減少;較年初預算數增加13.50萬元,增長7.62%。主要原因是人員工資調整、新增招商引資工作等。
??本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出77.38萬元,占40.59%,較年初預算數增加13.21萬元,主要原因是人員工資調整、新增招商引資工作等。科學技術支出90.00萬元,占47.21%,較年初預算數減少3.00萬元,主要原因是原定新建社區科普大學1所未建;社會保障與就業支出13.06萬元,占6.85%,較年初預算數增加3.30萬元,主要原因是工資標準調整后計算基數變化;醫療衛生與計劃生育支出5.38萬元,占2.82%,較年初預算數增加0.00萬元;住房保障支出4.82萬元,占2.53%,較年初預算數增加0.00萬元。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?? 本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出100.63萬元。其中:人員經費80.71萬元,較上年增加14.34萬元,主要原因是工資標準調整,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費19.92萬元,較上年增加5.54萬元,主要原因是商品價格上漲,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費等。
??三、“三公”經費情況說明
??(一)“三公”經費支出總額情況。
??2017年度本部門“三公”經費支出共計6.47萬元,較年初預算數增加2.17萬元,主要原因是新增招商引資工作公務接待費支出;較上年支出數減少0.13萬元,主
要原因:一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。二是我部門嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本下降。
三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。
(二)“三公”經費分項支出情況。
??2017年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元,主要原因是本單位2017年度無因公出國;公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,,較上年支出數增加0.00萬元,主要原因是本單位2017年度未購置公務用車。
公務車運行維護費2.50萬元,主要用于創新驅動助力工程、院士專家工作站建設、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用;較上年支出數增加0.00萬元,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用。
??公務接待費3.97萬元,主要用于創新驅動助力工程國家級及市級學協會專家,院士專家,市內其他科協到我單位學習調研接待、招商引資接待等。費用支出較年初預算數增加2.17萬元,主要原因是新增招商引資工作公務接待費支出,較上年支出數減少0.13萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。
????(三)“三公”經費實物量情況。
??2017年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待75批次,525人,其中:國內外事接待0批
次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費75.67元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.50萬元。
??四、其他需要說明的事項
??(一)機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出19.92萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、公務車運行維護費。機關運行經費較2016年增加5.54萬元,增長38.55%,主要原因是增加招商引資工作引起差旅費、辦公費增加,此外部分原因是由物價上漲造成。
??(二)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
??(三)政府采購支出情況說明。
2017年本部門無政府采購
(四)預算績效管理情況說明。
本單位無預算績效管理項目。
五、專業名詞解釋。
以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?? (二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
?? (三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
?? (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?? (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?? (六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待
費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用 車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映
單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?? (七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經
費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
?? (八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?? (九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
?? (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
????六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
?? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-53237399