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索引號 11500228008652038C/2017-01587 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區人民政府 有效性
標題 重慶市梁平縣科學技術協會2016年部門決算情況說明
成文日期 2017-09-19 發布日期 2017-09-19
索引號 11500228008652038C/2017-01587
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區人民政府
有效性
標題 重慶市梁平縣科學技術協會2016年部門決算情況說明
成文日期 2017-09-19
發布日期 2017-09-19

一、部門基本情況

(一)職能職責。

1.密切聯系科學技術工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映科學技術工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益,建設科技工作者之家。

2.開展學術交流,活躍學術思想,倡導學術民主,優化學術環境,促進學科發展,推進國家創新體系建設。

3.組織科學技術工作者開展科技創新,參與科學論證和咨詢服務,加快科學技術成果轉化應用,助力創新發展,為增強企業自主創新能力作貢獻。

4.弘揚科學精神,普及科學知識,推廣先進技術,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,提高全民科學素質。

5.健全科學共同體的自律功能,推動建立和完善科學研究誠信監督機制,促進科學道德建設和學風建設,宣傳優秀科學技術工作者,培育科學文化,踐行社會主義核心價值觀。

6.組織科學技術工作者參與國家科技戰略、規劃、布局、政策、法律法規的咨詢制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作,建設中國特色高水平科技創新智庫。

7.組織所屬學會有序承接科技評估、工程技術領域職業資格認定、技術標準研制、國家科技獎勵推薦等政府委托工作或轉移職能。

8.注重激發青少年科技興趣,發現培養杰出青年科學家和創新團隊,表彰獎勵優秀科學技術工作者,舉薦科學技術人才。

9.開展民間國際科學技術交流活動,促進國際科學技術合作,發展同國(境)外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往,為海外科技人才來華創新創業提供服務。

10.興辦符合中國科學技術協會宗旨的社會公益性事業。

11.承擔區委、區政府交辦的其他事項。

(二)機構設置。

重慶市梁平區科學技術協會設1個內設機構:綜合部。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計196.05萬元,支出總計196.05萬元。與2015年決算數相比,收支增加23.96萬元、增長13.92%,主要原因是因群團改革,增加科普經費。

本部門2016年度收入合計196.05萬元,其中:財政撥款收入196.05萬元,占100.00%。

本部門2016年度支出合計191.05萬元,其中:基本支出80.75萬元,占42.27%;項目支出110.30萬元,占57.73%。

本部門2016年度年末結轉和結余5.00萬元,較上年增加4.80萬元,主要原因是科普E站建設支出未結算。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入196.05萬元,較上年決算數增加26.84萬元,增長15.86%。主要原因是因群團改革,增加科普經費。較年初預算數增加49.54萬元,增長33.82%。主要原因是:1.2016年縣科協推薦的茶葉協會、友聯泥鰍養殖專業合作社科普示范基地和南華社區獲得國家級和市級表彰,獲得獎補資金;2.因群團改革,科普經費增加。

本部門2016年度財政撥款支出191.05萬元,較上年決算數增加20.46萬元,增長11.99%。主要原因是用于創新驅動助力工程、院士專家工作站建設等工作支出。較年初預算數增加44.54萬元,增長30.40%。主要原因是創建創新驅動助力工程示范區、開展創新驅動助力工程、院士專家工作站建設等工作支出。

本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出59.62萬元,占31.21%,較年初預算數增加7.63萬元,主要原因是承辦的科普宣傳、青少年科技競賽活動較多;科學技術支出110.30萬元,占57.73%,較年初預算數增加36.30萬元,主要原因是創建創新驅動助力工程示范區、開展創新驅動助力工程、院士專家工作站建設工作;社會保障與就業支出10.78萬元,占5.64%,較年初預算數增加0.62萬元,主要原因是繳費基數提高;醫療衛生與計劃生育支出5.45萬元,占2.85%,住房保障支出4.90萬元,占2.57%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出80.75萬元。其中:人員經費66.37萬元,較上年增加8.06萬元,主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費14.38萬元,較上年減少3.49萬元,主要原因是辦公費支出減少,公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、公務用車運行費。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2016年度本部門“三公”經費支出共計6.60萬元,較上年支出數減少4.90萬元,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2016年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元,,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,,較上年支出數增加0.00萬元,主要原因是本單位未購置新車。

公務車運行維護費2.50萬元,主要用于創新驅動助力工程、院士專家工作站建設、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數減少4.50萬元,主要原因是我部門今年實施公車改革,嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費4.10萬元,主要用于接待創新驅動助力工程國家級及市級學協會專家,院士專家,市內其他科協到我單位學習調研創新驅動助力工程工作等工作人員。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數減少0.40萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。

(三)“三公”經費實物量情況。

2016年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待56批次,820人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費50.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.50萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出14.38萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、公務車運行維護費。機關運行經費較2015年減少3.49萬元,下降19.55%,主要原因是辦公費支出減少。

(二)國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

五、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式: 023-53237399
















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