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索引號 11500228008652038C/2017-01595 發文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發布機構 梁平區人民政府 有效性
標題 重慶市梁平縣科學技術委員會2016年部門決算情況說明
成文日期 2017-09-19 發布日期 2017-09-19
索引號 11500228008652038C/2017-01595
發文字號
主題分類 其他
體裁分類 其他
發布機構 梁平區人民政府
有效性
標題 重慶市梁平縣科學技術委員會2016年部門決算情況說明
成文日期 2017-09-19
發布日期 2017-09-19

一、部門基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執行科技和知識產權的法律、法規、規章和方針政策,并對執行情況進行監督檢查。

2.研究制定全區科技發展的宏觀戰略和科技促進經濟與社會發展的方針、政策,研究科技促進經濟與社會發展的重大問題,確定科技發展的重大布局和優先發展領域。

3.負責全區科技創新工作的宏觀管理和統籌協調,擬訂全區科技體制改革的政策措施,指導科技體制改革工作;推動建立適應社會主義市場經濟和科技自身發展規律的科技創新體制和科技創新機制,組織實施重大科技創新活動,推動創新驅動發展戰略的實施。

4.負責全區科學技術普及工作的規劃、政策、宏觀管理、統籌協調。

5.會同有關部門擬訂科技人才和知識產權隊伍建設規劃,提出相關政策建議,推進高層次創新型科技人才和知識產權人才隊伍建設。

6.指導區級各部門的科技管理工作,協調有關部門研究制定行業和企業技術進步規劃和措施,參與重大經濟建設項目和技術引進、技術開發項目的可行性論證及知識產權審議。

7.負責科技企業培育,負責市級科技型企業、高成長性科技企業和國家高新技術企業的初審推薦上報工作和管理工作,負責國家高新技術產品的初審推薦上報工作。

8.提出科研條件保障的政策建議,推進科技研發機構建設、科技資源共享和科技金融服務,推動企業加強創新能力建設。

9.指導和推進眾創空間(含星創天地)、專家大院、科技企業孵化器(加速器)、高新技術產業化基地、科技園區、高新區等創新創業平臺和產業技術創新聯盟的建設。

10.擬訂科技促進農村和社會發展的方針政策,制定相關重要措施和辦法,深化科技特派員制度,促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。

11.負責對各鄉鎮(街道)科技工作進行指導、協調、檢查和考核。指導科技成果轉化工作和相關重大科技成果應用示范。

12.負責全區政府科技計劃項目及經費安排、管理,協調科技創新資源配置;負責企事業單位申報國家和市級科技項目的指導、推薦工作。負責提出多渠道增加科技投入和科技資源合理配置的政策措施建議。負責管理種子基金、指導組建天使基金和科技風險投資基金,強化科技金融服務。推動專利質押融資和科技型企業在科創板掛牌。

13.組織對外科技交流與合作,配合有關部門和企業做好引進國內外科技智力和科技研發機構工作。

14.統籌協調和指導企事業單位知識產權工作。負責專利管理和對外聯絡、合作與交流工作。指導全區專利代理、專利評估、許可貿易、專利信息服務、專利技術交易等,發展知識產權服務業,推動專利技術轉讓和轉化。

15.負責專利行政執法和專利糾紛的調解處理,查處專利侵權和假冒行為。統籌協調涉外知識產權事宜。

16.組織開展科技成果評價、科學技術獎勵、科技保密、科技檔案、技術市場及與科技相關的知識產權保護等工作,促進建立科技咨詢、招標、評估等社會中介組織體系。

17.負責全區軟科學研究、科技信息、科技宣傳、知識產權宣傳和科技統計、知識產權統計工作。

18.承辦區政府交辦的其他事項

(二)機構設置。

2016年度,納入梁平縣科委系統決算匯編范圍的獨立核算單位共2家,與2015年一致。其中:行政單位1家(科委機關本級),事業單位1家:梁平縣生產力促進中心(公益一類)。

  科委機關設置內設機構3個:辦公室、科技發展科、辦公室。 

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計672.23萬元,支出總計672.23萬元。與2015年決算數相比,收支減少7,668.16萬元、下降91.94%,主要原因一是為更好地發揮財政資金使用效益,2014年科技計劃項目實行后補助,結轉3066.14萬元作為2015年收入,二是2016年在批復的年初預算收入中,調整結構1000萬元作為2017年收入,三是2016年大部分科技項目資金由財政直接撥付到項目承擔單位,從而造成2016年與2015年決算收入差異較大。

本部門2016年度收入合計615.56萬元,其中:財政撥款收入615.56萬元,占100.00%。

本部門2016年度支出合計652.86萬元,其中:基本支出220.45萬元,占33.77%;項目支出432.41萬元,占66.23%。

本部門2016年度年末結轉和結余19.38萬元,較上年減少43.90萬元,主要原因一是財政收回結轉結余資金6.6萬元,二是2016年更加強調預算執行,資金執行進度較2015年有所提高。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入615.56萬元,較上年決算數減少4,124.37萬元,下降87.01%。較年初預算數減少4,339.54萬元,下降87.58%。主要原因是,一是2016年在批復的年初預算收入中,調整結構1000萬元作為2017年收入,二是2016年大部分科技項目資金由財政直接撥付到項目承擔單位,從而造成2016年與2015年預決算收入差異較大。同時,2016年有人員減少情況。

本部門2016年度財政撥款支出652.86萬元,較上年決算數減少7,624.14萬元,下降92.11%。較年初預算數減少4,365.31萬元,下降86.99%。主要原因一是2016年在批復的年初預算收入中,調整結構1000萬元作為2017年收入,二是2016年大部分科技項目資金由財政直接撥付到項目承擔單位,從而造成2016年與2015年預決算收入差異較大。同時,2016年有人員減少情況。

本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出0.19萬元,占0.03%,較年初預算數增加0.00萬元;科學技術支出554.81萬元,占84.98%,較年初預算數減少4,387.53萬元,主要原因是2016年財政撥款收入結構調整1000萬元作為2017年收入;社會保障與就業支出56.13萬元,占8.60%,較年初預算數增加4.23萬元,主要原因是2016年離退休人員有增人增資情況;醫療衛生與計劃生育支出13.15萬元,占2.01%,較年初預算數增加0.00萬元;資源勘探信息等支出18.00萬元,占2.76%,較年初預算數增加18.00萬元,主要原因是年中追加的2014年市級項目結轉;住房保障支出10.57萬元,占1.62%,較年初預算數增加0.00萬元。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出220.45萬元。其中:人員經費187.80萬元,較上年減少5.62萬元,主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資等。公用經費32.65萬元,較上年增加10.57萬元,主要原因是物價上漲導致行政運行成本有所增長,公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公車運行費等。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

  2016年度本部門“三公”經費支出共計33.15萬元,較年初預算數增加0.31萬元,主要原因是本年招商引資工作中,接送客商導致公車運行成本偶有上浮;較上年支出數減少2.31萬元,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較上年有所下降。二是我部門嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況。

  2016年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,未安排單位人員出國出訪。

  公務車購置費0.00萬元,今年無公車購置。

公務車運行維護費5.94萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、招商引資接送客商等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數增加0.94萬元,主要原因是招商引資客商江北機場至梁平往返接送次數增加;較上年支出數減少1.32萬元,主要原因是嚴格落實公車使用規定。

  公務接待費27.21萬元,主要用于招商引資客商接待,費用支出較年初預算數減少0.62萬元,較上年支出數減少0.99萬元,主要原因是嚴格控制接待費用支持,嚴格報銷手續。

(三)“三公”經費實物量情況。

  2016年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待75批次,610人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費446.02元,車均購置費0.00萬元,車均維護費5.94萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

  2016年本部門機關運行經費支出24.25萬元,機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、水電費、差旅費及工會經費等。機關運行經費較2015年增加8.58萬元,增長54.73%,主要原因一是2016年公車改革增加公務交通補貼;三是醫療費、撫恤費等比2015年增加;三是物價上漲造成。

(二)國有資產占用情況說明。

  截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)預算績效管理情況說明。

  2016年,基本完成預定目標。2016年,全縣社會R&D經費投入突破1億元,達1.439億元,比上年增長30.8%。R&D經費占GDP的比重為0.53%;發明專利授權數21件、同比增長40%,萬人發明專利擁有量1.02件、同比提高20%。2017年,我委逐步探索并建立科技資金績效評價機制,確保財政資金使用發揮實效。

五、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式: 023-53222131。
















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