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索引號 11500228008652361T/2025-00039 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 中共重慶市梁平區委老干部局(本級) 2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00039
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 中共重慶市梁平區委老干部局(本級) 2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

中共重慶市梁平區委老干部局(本級)

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

1、貫徹執行黨中央、國務院、重慶市委、市政府和區委、區政府有關離退休干部工作的方針、政策和規定,結合我區實際,制定離休干部和副縣(處)級以上退休干部(以下簡稱離退休干部)工作的具體政策和辦法。

2、負責全區離退休干部的管理服務工作。

3、協助區委組織部抓好離退休干部黨組織建設,統籌謀劃、指導協調和監督檢查全區離退休干部黨建工作。

4、落實好離退休干部的政治待遇。了解掌握全區離退休干部政治思想、參加黨組織生活的情況;組織離退休干部學習政治理論、閱讀重要文件、聽取重要報告、參加有關會議和重大活動;加強和改進離退休干部思想政治工作。

5、落實好離退休干部的生活待遇。調查研究離退休干部生活待遇方面出現的新情況、新問題;組織協調有關單位和部門解決老干部“兩個待遇”方面存在的問題,并積極向區委、區政府匯報問題的處理和督促檢查落實的情況。

6、了解掌握離退休干部發揮作用的情況;總結和推廣離退休干部發揮作用的先進事跡和經驗;宣傳報道離退休干部的歷史功績和老有所學、老有所為的典型;引導離退休干部為我區經濟社會發展增添正能量。

7、貫徹落實離退休干部的安置政策,協調、指導各單位解決離退休干部工作中出現的困難和問題;負責對異地安置的離休干部的聯系和管理。

8、組織、指導離退休干部開展健康科學的文化娛樂,體育健身、健康休養和體檢、參觀經濟社會建設成就等活動。

9、負責處理離退休干部來信來訪和接待處理工作。

10、負責外地離退休干部來梁參觀考察的接待服務工作。

11、抓好老干部工作部門的自身建設。加強老干部活動中心工作,支持梁平區關心下一代工作委員會開展工作。

12、完成區委交辦的其它任務。

(二)單位構成。

中共重慶市梁平區委老干部局,局長一名,副局長一名,一級調研員一名,下設綜合科,設科長一名。

行政編制5人,實有5人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數397.76萬元,其中:一般公共預算撥款397.76萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金 0萬元;收入比2024年增加19.68萬元,主要是一般公共預算撥款增加19.68萬元,政府性基金預算撥款增加0 萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數397.76萬元,其中:一般公共服務支出348.34萬元,教育支出 0萬元,社會保障和就業支出29.99萬元,衛生健康支出8.97萬元,住房保障支出 10.46萬元;支出比2024年增加19.68萬元,主要是基本支出增加33.69萬元,項目支出減少14.01萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入397.76萬元,一般公共預算財政撥款支出397.76萬元,比2024年增加19.68萬元。其中:基本支出154.30萬元,主要用于保障區委老干部局機關在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加33.69萬元,主要原因是區委老干部局機關新進了一名人員;項目支出243.46萬元,主要用于離退休干部、關工委及四就近工作,活動中心運轉、離退休黨建等重點工作,比2024年減少14.01萬元,主要原因是減少了兩年一次的退休干部體檢經費。

本部門2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算2.7萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是無因公出國(境);公務接待費0.2萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費2.5萬元,比2024年增加0萬元;公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費154.30萬元,比2024年增加33.69萬元,主要原因為區委老干部局機關新進一名人員;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款243.46萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、老干部服務保障用車1輛。

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六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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單位預算公開聯系人:劉菊華? ????聯系方式:023-53222746



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