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索引號 11500228008652038C/2017-01589 發(fā)文字號
主題分類 其他 體裁分類 其他
發(fā)布機構 梁平區(qū)人民政府 有效性
標題 重慶市梁平縣歸國華僑僑眷聯(lián)合會2016年部門決算情況說明
成文日期 2017-09-19 發(fā)布日期 2017-09-19
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發(fā)布機構 梁平區(qū)人民政府
有效性
標題 重慶市梁平縣歸國華僑僑眷聯(lián)合會2016年部門決算情況說明
成文日期 2017-09-19
發(fā)布日期 2017-09-19

一、部門基本情況

(一)職能職責。是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶,在縣委領導下,根據(jù)《中國僑聯(lián)章程》,積極主動、獨立自主地開展工作,履行參政議政、維護僑益、海外聯(lián)誼職能,做好僑界群眾工作,廣泛地團結歸僑、僑眷和海外僑胞,為促進社會主義物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調發(fā)展發(fā)揮積極作用。

(二)機構設置。為縣委組成部門,無內設科室和下屬單位。我單位系一級預算單位,財政全額撥款。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計88.26萬元,支出總計88.26萬元。與2015年決算數(shù)相比,收支增加27.84萬元、增長46.07%,主要原因一是人頭經(jīng)費提標;二是工資普調;三是項目經(jīng)費提高。

本部門2016年度收入合計88.16萬元,其中:財政撥款收入88.16萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

本部門2016年度支出合計88.16萬元,其中:基本支出55.66萬元,占63.13%;項目支出32.50萬元,占36.87%;經(jīng)營支出0.00萬元。

本部門2016年度年末結轉和結余0.10萬元,與上次持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入88.16萬元,較上年決算數(shù)增加27.74萬元,增長45.90%。主要原因一是人頭經(jīng)費提標;二是工資普調;三是項目經(jīng)費提高。較年初預算數(shù)增加32.87萬元,增長59.46%。主要原因是年中追加安排項目經(jīng)費支出預算20萬元。

本部門2016年度財政撥款支出88.16萬元,較上年決算數(shù)增加27.84萬元,增長46.15%。主要原因一是人頭經(jīng)費提標;二是工資普調;三是項目經(jīng)費提高。較年初預算數(shù)增加32.77萬元,增長59.17%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出70.62萬元,占80.11%,較年初預算數(shù)增加32.77萬元,主要原因是工作普調和人頭經(jīng)費提標;外交支出0.00萬元,國防支出0.00萬元,公共安全支出0.00萬元,教育支出0.00萬元,科學技術支出0.00萬元,文化體育與傳媒支出0.00萬元,社會保障與就業(yè)支出10.30萬元,占11.68%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.90萬元,占4.42%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,農(nóng)林水支出0.00萬元,交通運輸支出0.00萬元,資源勘探信息等支出0.00萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元,金融支出0.00萬元,援助其他地區(qū)支出0.00萬元,國土海洋氣象等支出0.00萬元,住房保障支出3.35萬元,占3.79%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,糧油儲備物資支出0.00萬元,其他支出0.00萬元,債務還本支出0.00萬元,債務付息支出0.00萬元。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出55.66萬元。其中:人員經(jīng)費49.79萬元,較上年減少0.52萬元,主要原因是公用經(jīng)費單獨開支。公用經(jīng)費5.87萬元,較上年增加5.76萬元,主要原因是去年納入人員經(jīng)費,未單獨列支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2016年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.25萬元,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2016年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬。

公務接待費1.25萬元,主要用于接待市級部門和區(qū)縣相關部門及華僑歸僑僑眷。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2016年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待12批次,52人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2016年本部門人均接待費240.38元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經(jīng)費情況說明。

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出5.87萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、租車費等。機關運行經(jīng)費較2015年增加5.76萬元,增長5,135.08%,主要原因2015年列入人員經(jīng)費,未單獨列支。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2016年本部門無政府采購。

(四)預算績效管理情況說明。

2016年從編制預算開始,大力強化預算前績效評價,將所有財政撥款安排的200萬元以上的項目全部納入績效目標管理,加強績效評價結果的運用,績效評價好的優(yōu)先納入預算,績效較差的調減預算,直至撤銷項目。推動績效評價由具體項目向政策整體評估拓展,加強不同財政政策間的橫向比較,為科學安排預算提供重要借鑒。

五、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科  目細化解釋到項級。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(四)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(八)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(九)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十一)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十二)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

023-53220331
















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