索引號 | 11500228008652361T/2025-00093 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 中國人民解放軍重慶市梁平區人民武裝部民兵訓練基地部門2025年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652361T/2025-00093 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 中國人民解放軍重慶市梁平區人民武裝部民兵訓練基地部門2025年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
保障全區專武干部、基干民兵、民兵應急分隊的年度軍事訓練和培訓;保障兵役征集、戰時動員及搶險救災的人員生活和物資周轉等工作。
(二)單位構成
中國人民解放軍重慶市梁平區人民武裝部民兵訓練基地無內設機構及下屬事業單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數671.60萬元,其中:一般公共預算撥款671.60萬元;收入比2024年減少104.75萬元,主要是一般公共預算撥款減少104.75萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數671.60萬元,其中:一般公共服務支出157.50萬元,國防支出466.80萬元,社會保障和就業支出31.41萬元,衛生健康支出7.25萬元,住房保障支出8.64萬元;支出比2024年減少104.75萬元,主要是基本支出減少53.69萬元,項目支出減少51.06萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入671.60萬元,一般公共預算財政撥款支出671.60萬元,比2024年減少104.75萬元。其中:基本支出204.80萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,比2024年減少53.69萬元,主要原因是單位在職人員減少3名;項目支出466.80萬元,主要用于兵役征集、民兵訓練及國防動員等重點工作,比2024年減少51.06萬元,主要原因是取消物業社會化保障。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,比上年減少12萬元,主要原因是單位納入軍隊管理,由軍隊保障“三公”開支。其中:公務接待費0萬元,比上年減少2萬元;公務用車運行維護費0萬元,比上年減少10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
機關運行經費:我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
政府采購情況:我單位無政府采購情況。
績效目標設置情況:2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款466.80萬元。
國有資產占有使用情況:截止2024年12月,我單位無國有資產占有使用情況。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
部門預算公開聯系人:余遠航 ?聯系方式023-87422441?
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