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索引號 11500228008652361T/2024-00064 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 重慶市梁平區社會科學界聯合會2024年部門預算情況說明
成文日期 2024-02-28 發布日期 2024-02-28
索引號 11500228008652361T/2024-00064
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 重慶市梁平區社會科學界聯合會2024年部門預算情況說明
成文日期 2024-02-28
發布日期 2024-02-28


一、單位基本情況

(一)職能職責

組織開展馬克思主義、毛澤東思想和習近平新時代中國特色社會主義思想的宣傳和普及;組織開展社會科學知識的宣傳普及,開展培訓和咨詢服務工作,推進社科知識下基層、進社區、到農村,不斷提高人民群眾的人文社會科學素養。緊緊圍繞區委、區政府的工作大局和經濟社會發展中的重大理論和實踐問題,組織力量開展對策研究,為區委、區政府的科學決策提供智力支持和理論服務。收集、整理社會科學研究信息,為區委、區政府提供社會科學信息服務。組織開展社會科學各類學術理論研究活動,積極促進和開展區內外學術交流。

組織開展優秀社會科學成果的評獎活動,并以此為平臺,更好地發揮評價激勵機制的導向作用。加強區內各社科團體的管理,維護本會所代表的社會科學工作者及其團體的合法權益。

(二)單位構成

部門本級內設機構1個,機構規范簡稱為:綜合部。下設二級預算單位1個,重慶市梁平區社會科學界聯合會(本級)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數87.65萬元,其中:一般公共預算撥款87.65萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入2023增加29.52?萬元,主要是一般公共預算撥款增加29.52萬元,政府性基金預算撥款增加0.00萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數87.65萬元,其中:一般公共服務支出73.47萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業支出7.23萬元,衛生健康支出3.34萬元,住房保障支出3.61萬元;支出2023增加29.52萬元,主要是基本支出增加31.52萬元,項目支出減少2.00萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入87.65萬元,一般公共預算財政撥款支出87.65萬元,比2023年增加29.52萬元。其中:基本支出69.65萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年增加31.52萬元,主要原因是在職人員增加1;項目支出18.00萬元,主要用于保障社科聯日常工作開展,保障下屬6個協會(教育學會、二野軍大校史研究會、書法教育研究會、新聞工作者協會、稅務學會、國際稅收研究會)工作開展,比2023年減少2.00萬元,主要原因是壓減支出。

2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.00萬元,比2023年增加0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務接待費0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是減少公務接待;公務用車運行維護費0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是無公務用車;公務用車購置費0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是無購置公務用車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款18.00萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202312月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車 輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

部門預算公開聯系人:譚承黎??聯系方式:023-53222402


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