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索引號 11500228008652361T/2025-00042 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性 有效
標題 重慶市梁平區(qū)社會科學(xué)界聯(lián)合會 2025年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00042
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性 有效
標題 重慶市梁平區(qū)社會科學(xué)界聯(lián)合會 2025年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

重慶市梁平區(qū)社會科學(xué)界聯(lián)合會

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

組織開展馬克思主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論的宣傳和普及;組織開展社會科學(xué)知識的宣傳普及,開展培訓(xùn)和咨詢服務(wù)工作,推進社科知識下基層、進社區(qū)、到農(nóng)村,不斷提高人民群眾的人文社會科學(xué)素養(yǎng)。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作大局和經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大理論和實踐問題,組織力量開展對策研究,為區(qū)委、區(qū)政府的科學(xué)決策提供智力支持和理論服務(wù)。收集、整理社會科學(xué)研究信息,為區(qū)委、區(qū)政府提供社會科學(xué)信息服務(wù)。組織開展社會科學(xué)各類學(xué)術(shù)理論研究活動,積極促進和開展區(qū)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流。

組織開展優(yōu)秀社會科學(xué)成果的評獎活動,并以此為平臺,更好地發(fā)揮評價激勵機制的導(dǎo)向作用。加強區(qū)內(nèi)各社科團體的管理,維護本會所代表的社會科學(xué)工作者及其團體的合法權(quán)益。

(二)單位構(gòu)成

部門本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個,機構(gòu)規(guī)范簡稱為:綜合部。下設(shè)二級預(yù)算單位1個,重慶市梁平區(qū)社會科學(xué)界聯(lián)合會(本級)

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)91.97萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款91.97萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入2024增加4.32萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加4.32萬元政府性基金預(yù)算撥款增加0.00萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)91.97萬元,其中:一般公共服務(wù)支出73.94萬元,社會保障和就業(yè)支出10.85萬元,衛(wèi)生健康支出3.52萬元,住房保障支出3.66萬元;支出2024增加4.32萬元,主要是基本支出增加4.32萬元,項目支出增加0.00萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入91.97萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出91.97萬元,比2024年增加4.32萬元。其中:基本支出73.97萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加4.32萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加4.31萬元,公用經(jīng)費增加0.01萬元;項目支出18.00萬元,主要用于保障社科聯(lián)日常工作開展保障下屬7個協(xié)會工作開展,比2024年增加0.00萬元。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致

四、三公經(jīng)費情況說明

2025三公經(jīng)費預(yù)算0.00萬元,比2024增加0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024增加0.00萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務(wù)接待費0.00萬元,比2024增加0.00萬元,主要原因是減少公務(wù)接待;公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,比2024增加0.00萬元主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0.00萬元,比2024增加0.00萬元主要原因是無購置公務(wù)用車計劃

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

(三)績效目標設(shè)置情況2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款18.00萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:譚承黎?????聯(lián)系方式:023-53222402



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