索引號 | 11500228008652361T/2024-00065 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區文學藝術界聯合會2024年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228008652361T/2024-00065 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區文學藝術界聯合會2024年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發布日期 | 2024-02-28 |
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一、單位基本情況
(一)職能職責
貫徹執行黨的文藝方針、政策,負責全區文藝界及團體會員的聯絡、協調、服務工作,聽取和反映文藝界的情況和意見。策劃、組織、協調全區重大文藝活動;組織廣大文藝工作者深入社會生活,加強藝術實踐;培養優秀人才,創作文藝精品;協同有關部門組織實施各類評獎活動。擴大和加強同重慶市及各區縣文藝界的聯系和交流;積極開展國內、國際文學藝術交流活動,積極拓展文藝事業和文化產業的發展空間。依法維護文學藝術工作者和團體會員的合法權益。
(二)單位構成
部門本級內設機構1個,機構規范簡稱為:綜合部。下設二級預算單位1個,重慶市梁平區文學藝術界聯合會(本級)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數82.50萬元,其中:一般公共預算撥款82.50萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2023年增加2.52萬元,主要是一般公共預算撥款增加2.52萬元,政府性基金預算撥款增加0.00萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數82.50萬元,其中:一般公共服務支出73.03萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業支出4.83萬元,衛生健康支出2.23萬元,住房保障支出2.41萬元;支出比2023年增加2.52萬元,主要是基本支出增加6.52萬元,項目支出減少4.00萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入82.50萬元,一般公共預算財政撥款支出82.50萬元,比2023年增加2.52萬元。其中:基本支出46.50萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年增加6.52萬元,主要原因是人員經費增加7.19萬元,公用經費減少0.67萬元;項目支出36.00萬元,主要用于保障文聯及下屬協會工作、《龍溪河》辦刊等重點工作,比2023年減少4.00萬元,主要原因是壓減支出。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.00萬元,比2023年增加0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務接待費0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是減少公務接待;公務用車運行維護費0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是無公務用車;公務用車購置費0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是無購置公務用車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款36.00萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車 輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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部門預算公開聯系人:譚承黎?????聯系方式:023-53222402
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