索引號 | 11500228008652361T/2025-00089 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 中國共產黨重慶市梁平區社會工作部 2025年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652361T/2025-00089 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 中國共產黨重慶市梁平區社會工作部 2025年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
研究相關理論、政策和規劃,貫徹相關法規規章及規范性文件并組織實施。深入調查研究,及時向區委報告工作情況并提出建議。統籌推進社會工作領域改革工作。統籌指導群眾利益協調、訴求表達、矛盾調處、權益保障等人民信訪工作,協調解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導人民建議征集工作,負責征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議,向區委、區政府及時反映公民、法人和其他組織提出的重要意見建議。統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設,健全和落實相關領導體制和工作機制,協調推進城鄉社區治理體系和治理能力建設,統籌推進基層智治工作,推動基層民主政治建設,指導監督基層群眾自治制度的有效實施,健全基層群眾自治機制。指導全區性社會組織黨建工作,統一領導全區性行業協會商會黨的工作,協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展。指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作,指導協調相關企業單位、社會組織、就業群體中黨員的教育、管理、監督和服務工作,研究完善相關領域群眾利益協調機制。負責全區志愿服務工作的統籌規劃、協調指導、督促檢查和經驗推廣。指導社會工作人才隊伍建設。聯系指導重慶市梁平區志愿服務協會。完成區委交辦的其他任務。
(二)單位構成
部門內設機構4個,各機構規范簡稱依次為:辦公室、基層智治科、“兩企三新”黨建科、社會工作服務中心。下設二級預算單位2個,分別是:中共重慶市梁平區委社會工作部(本級),重慶市梁平區社會工作服務中心。行政編制9名,設部長1名、副部長2名;科級領導職數3名。社會工作服務中心6名,科級領導職數2名(1正1副)。2024年末,行政實有在編在崗人員8人,事業實有在編在崗人員0人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數336.36萬元,其中:一般公共預算撥款336.36萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金 ?萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加336.36萬元,主要是一般公共預算撥款增加336.36萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數336.36萬元,其中:一般公共服務支出286.36萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出24.27萬元,衛生健康支出11.39萬元,住房保障支出14.34萬元;支出比2024年增加336.36萬元,主要是基本支出增加200.85萬元,項目支出增加135.51萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入336.36萬元,一般公共預算財政撥款支出336.36萬元,比2024年增加336.36萬元。其中:基本支出200.85萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加200.85萬元,主要原因是本部門于2024年5月成立,沒有編制2024年預算,故2024年年初預算數沒有數據;項目支出135.51萬元,主要用于基層治理和智治、“兩企三新”非公黨建、志愿服務和社會工作人才隊伍建設等重點工作,比2024年增加135.51萬元,主要原因是本部門于2024年5月成立,沒有編制2024年預算,故2024年年初預算數沒有數據。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算2.5萬元,比2024年增加2.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本部門沒有出國(境)安排;公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是未安排公務接待費用;公務用車運行維護費2.5萬元,比2024增加2.5萬元,主要原因是本部門于2024年5月成立,沒有編制2024年預算,故2024年年初預算數沒有數據;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費31.01萬元,比2024年增加31.01萬元,主要原因為本部門于2024年5月成立,沒有編制2024年預算,故2024年年初預算數沒有數據;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款135.51萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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部門預算公開聯系人:伍小宇??????聯系方式:023-53880889
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