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索引號 11500228008652361T/2025-00048 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心 2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00048
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心 2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25


重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心

2025年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

負責(zé)全區(qū)網(wǎng)上輿情信息搜集研判、網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)。

1.負責(zé)在互聯(lián)網(wǎng)上宣傳區(qū)委、區(qū)政府的決策。

2.負責(zé)全區(qū)網(wǎng)絡(luò)發(fā)言人、網(wǎng)絡(luò)評論員、輿情信息員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),抓好網(wǎng)宣、網(wǎng)評隊伍建設(shè)與管理。

3.負責(zé)承擔(dān)區(qū)級網(wǎng)信領(lǐng)域重大課題調(diào)研和輿情信息的采集和報送。

4.負責(zé)涉梁網(wǎng)上輿情的監(jiān)測、整理和研判,提出對策建議。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心內(nèi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)宣傳科、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管科兩個科室。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)88.84萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款88.84萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入2024減少16.30萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少16.30萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加0.00萬元。

(二)支出預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)88.84萬元,其中:一般公共服務(wù)支出76.15萬元,社會保障和就業(yè)支出7.61萬元,衛(wèi)生健康支出2.57萬元,住房保障支出2.51萬元;支出2024減少16.30萬元,主要是基本支出減少16.30萬元,項目支出增加0.00萬元。

單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入88.84萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出88.84萬元,比2024減少16.30萬元。其中:基本支出57.34萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024減少16.30萬元,主要原因是在職人員減少;項目支出31.50萬元,主要用于涉梁網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測處置重點工作,比2024年增加0.00萬元。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

、三公經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元,比2024年增加0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務(wù)接待費0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是減少公務(wù)接待;公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是無購置公務(wù)用車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款31.50萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:譚承黎??????聯(lián)系方式:023-53222402

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