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索引號 11500228008652361T/2025-00049 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性 有效
標題 重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急服務(wù)中心 2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00049
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性 有效
標題 重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急服務(wù)中心 2025年單位預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急服務(wù)中心

2025年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

承擔應(yīng)對處置全區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化突發(fā)事件的基礎(chǔ)性、技術(shù)性和服務(wù)性工作。

1.負責做好網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急值班工作,為突發(fā)熱點敏感輿情應(yīng)對處置提供服務(wù)保障。

2.負責網(wǎng)上輿情引導(dǎo)及調(diào)控服務(wù)工作,協(xié)調(diào)處理網(wǎng)上涉及我區(qū)的違法和有害信息。

3.負責為網(wǎng)絡(luò)安全事件的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、預(yù)警和協(xié)調(diào)處置等工作提供技術(shù)服務(wù)。

4.負責維護公共互聯(lián)網(wǎng)安全,保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的安全運行。

5.負責承接區(qū)委網(wǎng)信辦交辦的信息化工作。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急服務(wù)中心內(nèi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急服務(wù)科、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)安全科、網(wǎng)絡(luò)評論引導(dǎo)科、信息化協(xié)調(diào)科。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)223.65萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款223.65萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入2024增加48.17萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加48.17萬元政府性基金預(yù)算撥款增加0.00萬元。

(二)支出預(yù)算2025年年初預(yù)算數(shù)223.65萬元,其中:一般公共服務(wù)支出177.35萬元,社會保障和就業(yè)支出27.65萬元,衛(wèi)生健康支出9.43萬元,住房保障支出9.22萬元;支出2024增加48.17萬元,主要是基本支出增加48.17萬元,項目支出增加0.00萬元。

單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入223.65萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出223.65萬元,比2024增加48.17萬元。其中:基本支出210.15萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加48.17萬元,主要原因是在職人員增加;項目支出13.50萬元,主要用于應(yīng)急指揮中心設(shè)備升級及運維工作2024年增加0.00萬元。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致

三公經(jīng)費情況說明

2025三公經(jīng)費預(yù)算0.00萬元,比2024增加0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024增加0.00萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務(wù)接待費0.00萬元,比2024增加0.00萬元,主要原因是減少公務(wù)接待;公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,比2024增加0.00萬元主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0.00萬元,比2024增加0.00萬元主要原因是無購置公務(wù)用車計劃

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

(三)績效目標設(shè)置情況2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款13.50萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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?????單位預(yù)算公開聯(lián)系人:譚承黎??????聯(lián)系方式023-53222402


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