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索引號 11500228008652361T/2022-00049 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 中國共產黨重慶市梁平區委員會研究室2022年部門預算情況說明
成文日期 2022-02-14 發布日期 2022-02-14
索引號 11500228008652361T/2022-00049
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 中國共產黨重慶市梁平區委員會研究室2022年部門預算情況說明
成文日期 2022-02-14
發布日期 2022-02-14

一、單位基本情況

(一)職能職責

中國共產黨重慶市梁平區委員會研究室為中共重慶市梁平區委工作機關,其職能職責為:了解國際國內經濟社會發展宏觀態勢和趨勢,掌握全區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等方面的基本情況和重大動態,研究并執行中央和上級黨委的重大決策,對帶有全局性、戰略性的問題進行超前性、系統性調查研究,為區委決策提供依據。根據全區經濟、社會發展戰略和區委工作部署,作出當前或一段時間調研工作指導性的安排意見,并協調全區各方面力量開展調查研究。根據區委指示,圍繞區委各個時期的中心工作和重大部署,就帶有全局性和當前迫切需要解決的重要問題,研究擬訂重要政策性文件,并對擬以區委名義出臺的政策性文件組織論證和協調。根據中央重大決策和市委工作部署,對涉及全區綜合性的問題進行調查研究,主持或參與擬訂切實可行的貫徹落實意見。調查了解區委出臺政策的落實情況,向區委報告實施情況,并提出相應的對策建議。承擔區黨代會、區委全會和區委工作會報告的起草工作,根據區委安排完成其他重要文稿的起草工作。做好區委重點調研課題的協調服務工作。完成區委交辦的其他任務等。

(二)單位構成

區委研究室內設2個機構科室,分別是調研一科、調研二科。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數116.31萬元,其中:一般公共預算撥款116.31萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年增加116.31萬元,主要是2021年本部門未獨立核算。

(二)支出預算:2022年年初預算數116.31萬元,其中:一般公共服務支出預算95.79萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算10.29萬元,衛生健康支出預算5.03萬元,住房保障支出預算5.20萬元。支出預算較2021年增加116.31萬元,主要是基本支出預算增加116.31萬元,項目支出預算增加0萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入116.31萬元,一般公共預算財政撥款支出116.31萬元,比2021年增加116.31萬元。其中:基本支出116.31萬元,比2021年增加116.31萬元,主要原因是2021年本部門未獨立核算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,與2021年相比無變化。

區委研究室2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算0.5萬元,比2021年增加0.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2021年相比無變化;公務接待費0.5萬元,比2021年增加0.5萬元,主要原因是2021年本部門未獨立核算,公務接待費用納入區委辦公室統一核算;公務用車運行維護費0萬元,與2021年相比無變化,主要原因是本部門無公務用車;公務用車購置費0萬元,與2021年相比無變化。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費116.31萬元,比上年增加116.31萬元,主要原因為2021年本部門未獨立核算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:劉孝春? ? 聯系方式:023-53226113

部門預算公開表(研究室).xlsx


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