索引號 | 11500228008652361T/2024-00066 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
標題 | 中國共產黨重慶市梁平區(qū)委員會研究室2024年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228008652361T/2024-00066 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)財政局 |
有效性 | |
標題 | 中國共產黨重慶市梁平區(qū)委員會研究室2024年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
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一、部門基本情況
(一)職能職責
中共重慶市梁平區(qū)委研究室為中共重慶市梁平區(qū)委工作機關,其職能職責為:了解國際國內經濟社會發(fā)展宏觀態(tài)勢和趨勢,掌握全區(qū)經濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設等方面的基本情況和重大動態(tài),研究并執(zhí)行中央和上級黨委的重大決策,對帶有全局性、戰(zhàn)略性的問題進行超前性、系統(tǒng)性調查研究,為區(qū)委決策提供依據(jù)。根據(jù)全區(qū)經濟、社會發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)委工作部署,作出當前或一段時間調研工作指導性的安排意見,并協(xié)調全區(qū)各方面力量開展調查研究。根據(jù)區(qū)委指示,圍繞區(qū)委各個時期的中心工作和重大部署,就帶有全局性和當前迫切需要解決的重要問題,研究擬訂重要政策性文件,并對擬以區(qū)委名義出臺的政策性文件組織論證和協(xié)調。根據(jù)中央重大決策和市委工作部署,對涉及全區(qū)綜合性的問題進行調查研究,主持或參與擬訂切實可行的貫徹落實意見。調查了解區(qū)委出臺政策的落實情況,向區(qū)委報告實施情況,并提出相應的對策建議。承擔區(qū)黨代會、區(qū)委全會和區(qū)委工作會報告的起草工作,根據(jù)區(qū)委安排完成其他重要文稿的起草工作。做好區(qū)委重點調研課題的協(xié)調服務工作。完成區(qū)委交辦的其他任務等。
(二)單位構成
區(qū)委研究室內設2個機構科室,分別是調研一科、調研二科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)164.56萬元,其中:一般公共預算撥款164.56萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加31.96萬元,主要是人員薪資、住房保障等費用增加31.96萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算164.56萬元,其中:一般公共服務支出預算123.84萬元,社會保障和就業(yè)支出預算19.88萬元,衛(wèi)生健康支出預算8.99萬元,住房保障支出預算11.85萬元。支出預算較2023年增加31.96萬元,主要是基本支出預算增加31.96萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入164.56萬元,一般公共預算財政撥款支出164.56萬元,比2023年增加31.96萬元。其中:基本支出164.56萬元,比2023年增加31.96萬元,主要原因是人員薪資、住房保障等費用增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,與2023年相比無變化。
區(qū)委研究室2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.8萬元,與2023年相比無變化。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年相比無變化;公務接待費0.8萬元,與2023年相比無變化;公務用車運行維護費0萬元,與2023年相比無變化;公務用車購置費0萬元,與2023年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費164.56萬元,比上年增加31.96萬元,主要原因為人員薪資、住房保障等費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:蔣昊君? 聯(lián)系方式:023-53222332
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