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索引號 11500228008652361T/2025-00056 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 中共重慶市梁平區(qū)委直屬機關工作委員會2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00056
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 中共重慶市梁平區(qū)委直屬機關工作委員會2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

區(qū)委直屬機關工委主要職能職責:統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署區(qū)直機關黨的工作,提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議,研究制定工作計劃,并抓好組織實施。指導區(qū)直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進反腐敗斗爭。指導區(qū)直機關各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。指導督促部門黨組(黨委)履行機關黨建主體責任,對區(qū)直機關各級黨組織、黨員領導干部落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況進行監(jiān)督檢查,并向區(qū)委報告。指導區(qū)直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督和管理,及時向區(qū)委反映各部門領導班子、領導干部的情況。配合區(qū)委有關部門抓好區(qū)直機關各部門領導班子思想政治建設,參與對黨員領導干部民主生活會和區(qū)直機關各部門黨組(黨委)理論學習中心組學習的督促檢查和指導,了解掌握情況,按規(guī)定報送情況報告。督促指導區(qū)直機關各部門黨組織按期換屆,審批關于召開黨員大會或黨員代表大會的請示,審批區(qū)直機關各部門機關黨組織領導班子的組成及書記、副書記的任免。指導各級黨組織加強基層組織建設,做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。了解掌握機關工作人員的思想狀況,指導區(qū)直機關各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。領導區(qū)直機關工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織建設工作,指導區(qū)直機關各級黨組織做好黨的群眾工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。協(xié)同有關部門指導、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查區(qū)直機關干部教育培訓工作,培訓輪訓區(qū)直機關黨員和黨務干部。完成區(qū)委交辦的其他任務。

(二)單位構(gòu)成

區(qū)委直屬機關工委內(nèi)設1個機構(gòu)科室:綜合科。沒有下設二級預算單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)60.31萬元,其中:一般公共預算撥款60.31萬元;收入2024減少5.25萬元,主要是一般公共預算撥款減少5.25萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)60.31萬元,其中:一般公共服務支出45.46萬元,社會保障和就業(yè)支出7.29萬元,衛(wèi)生健康支出3.36萬元,住房保障支出4.2萬元;支出2024減少5.25萬元,主要是基本支出減少5.25萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入60.31萬元,一般公共預算財政撥款支出60.31萬元,比2024年減少5.25萬元。其中:基本支出60.31萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、住房公積金繳費、職業(yè)年金繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2024年減少5.25萬元,主要原因是在職人員薪資待遇有變動。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、三公經(jīng)費情況說明

2025三公經(jīng)費預算3萬元,比2024年增加0.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,2024年保持一致;公務接待費0萬元,2024年保持一致;公務用車運行維護費3萬元,比2024年增加0.5萬元,主要原因是公車運行故障較多,維修成本增加;公務用車購置費0萬元,2024年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費10.39元,2024減少0.05萬元,主要原因為在職人員福利費等變動;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本部2025年無政府采購預算撥款安排的支出。

(三)績效目標設置情況。2025涉及一般公共預算當年財政撥款項目支出。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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部門預算公開聯(lián)系人:馮國年???聯(lián)系方式:023-53222304


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