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索引號 11500228008652361T/2023-00083 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)人民代表大會常務委員會辦公室(匯總)2023年單位預算情況說明
成文日期 2023-03-14 發(fā)布日期 2023-03-14
索引號 11500228008652361T/2023-00083
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)人民代表大會常務委員會辦公室(匯總)2023年單位預算情況說明
成文日期 2023-03-14
發(fā)布日期 2023-03-14

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市梁平區(qū)人民代表大會常務委員會辦公室是區(qū)財政全額撥款單位,主要承擔組織區(qū)人代會、區(qū)人大常委會等會務工作;組織區(qū)人大常委會綜合性視察、檢查和調(diào)查研究活動;負責區(qū)人大及其常委會的決定、決議、審議意見、評議意見的督查督辦工作;承辦區(qū)人大及其常委會對國民經(jīng)濟及社會事業(yè)的中長期和年度計劃草案的審查和監(jiān)督計劃執(zhí)行情況工作;承辦區(qū)人大及其常委會有關內(nèi)務司法監(jiān)督工作;開展財政工作、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、社會事業(yè)工作調(diào)查研究;辦理有關人事任免、選舉和代表聯(lián)絡工作等職責。

(二)單位構(gòu)成

經(jīng)梁平區(qū)機構(gòu)編制委員會核定,2022年,我機關內(nèi)設5室3委,分別是區(qū)人大常委會辦公室,區(qū)人大財政經(jīng)濟委員會辦公室、監(jiān)察法制委員會辦公室、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會辦公室、社會建設委員會辦公室(區(qū)人大常委會信訪辦公室),常委會人事代表工作委員會、常委會預算工作委員會、常委會教科文衛(wèi)工作委員會。下屬1個二級預算單位,其為調(diào)研信息中心。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)1,588.16萬元,其中:一般公共預算撥款1,588.16萬元。收入較2022年增加302.45萬元,主要是換屆單位人員增加,導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加以及運行費用增加。

(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)1,588.16萬元,其中:一般公共服務支出預算1,229.87萬元,社會保障和就業(yè)支出預算235.57萬元,衛(wèi)生健康支出預算48.31萬元,住房保障支出預算74.41萬元。支出預算較2022年增加302.45萬元,主要是人員增加導致支出預算增加。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1,588.16萬元,一般公共預算財政撥款支出1,588.16萬元,比2022年增加302.45萬元。其中:基本支出1,158.16萬元,比2022年增加252.45萬元,主要原因是換屆單位人員增加,導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加以及運行費用增加;項目支出430萬元,比2022年增加50萬元,主要原因是增加代表培訓支出。

重慶市梁平區(qū)人民代表大會常務委員會辦公室(本級)2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算19.5萬元,比2022年減少3萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2022年一致,主要原因是沒有計劃因公出國(境)事項;公務接待費7萬元,比2022年增加7萬元,主要原因是2022年未進行公務接待預算申報,加上2023年交流活動增加,兩項因素導致公務接待費用預算增大;公務用車運行維護費12.5萬元,比2022年減少10萬元,主要原因是處置公務車輛一輛,公務車輛減少導致;公務用車購置費0萬元,與2022年一致;主要原因是沒有公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費137.39萬元,比上年增加15.65萬元,主要因為單位人員增加,用于辦公費等相應支出增加。

2、政府采購情況。2023年沒有預算政府采購事項,政府采購預總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款430萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:楊建平? 聯(lián)系方式:023-53229652

區(qū)人大辦匯總公開表.xlsx


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