索引號 | 11500228008652361T/2020-00323 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區新聞中心2019年度部門決算情況說明 | ||
成文日期 | 2020-09-30 | 發布日期 | 2020-09-30 |
索引號 | 11500228008652361T/2020-00323 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區新聞中心2019年度部門決算情況說明 |
成文日期 | 2020-09-30 |
發布日期 | 2020-09-30 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。圍繞區委、區政府的中心工作發揮主流媒體的輿論陣地作用。編輯出版《梁平報》等傳統媒體,編輯發送梁平微發布、家在梁平APP、梁平手機報等新媒體,推進媒體融合發展。抓好全區網絡宣傳、網絡輿情監測、網絡輿情應急處置、網絡生態綜合治理、網評隊伍建設和網絡安全與技術工作。
(二)機構設置
根據上述職責,重慶市梁平區新聞中心共設10個內設機構:
辦公室、編輯部、記者部、廣告部、新媒體部、通聯部、網絡應急管理科、網絡信息監管科、網絡輿論引導科、網絡技術安全科。核定重慶市梁平區新聞中心事業編制33名。設主任1名、副主任3名。內設機構領導職數11名。
(三)單位構成。
重慶市梁平區新聞中心(掛重慶市梁平區網絡信息中心牌子)為隸屬于中共重慶市梁平區委宣傳部的公益一類財政全額預算事業單位,按正處級管理。
(四)機構改革情況。
本部門不涉及2019年黨和國家機構改革。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2019年度收入總計1041.8萬元,支出總計1041.8萬元。收支較上年決算數減少307.47萬元,下降22.8%,主要原因是項目支出撥款數減少。
2.收入情況。本部門2019年度收入合計1041.75萬元,較上年決算數減少305萬元,減少22.7%,主要原因是項目支出撥款數減少。其中:財政撥款收入1041.75萬元,占100.0%。此外,年初結轉和結余0.5萬元。
3.支出情況。本部門2019年度支出合計1041.8,較上年決算數減少307.42萬元,減少22.8%,主要原因是項目支出撥款數減少。其中:基本支出729.8萬元,占70.1%;項目支出312萬元,占30.0%。此外,結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。
本部門2019年度無年末結轉和結余。較上年決算數減少0.05萬元,主要原因是財政實行部門預算零結轉,年末指標未使用部分財政全部收回。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款收、支總計1041.8萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計減少307.47萬元,下降22.8%。主要原因是項目支出撥款數減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款收入1041.75萬元,較上年決算數減少305萬元,減少22.7%,主要原因是項目支出撥款數減少。較年初預算數增加52.18萬元,增長5.3%,主要原因是人員經費增加,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。此外,年初財政撥款結轉和結余0.5萬元。
2.支出情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1041.8萬元,較上年決算數減少307.42萬元,下降22.8%,主要原因是項目支出撥款數減少。較年初預算數增加52.23萬元,增長5.3%,主要原因是主要原因是人員經費增加,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
3.結轉結余情況。
本部門2019年度年末一般公共預算無財政撥款結轉和結余。較上年決算數減少0.05萬元,下降100.0%主要原因是財政實行部門預算零結轉,年末指標未使用部分財政全部收回。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出1.24萬元,占0.1%,與年初預算數一致。
(2)文化旅游體育與傳媒支出943.03萬元,占90.5%,較年初預算數增加52.24萬元,增長5.9%,主要原因是人員經費增加,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
(3)社會保障與就業支出53.25萬元,占5.1%,與年初預算數一致。
(4)衛生健康支出22.24萬元,占2.1%,與年初預算數一致。
(5)住房保障支出22.04萬元,占2.1%,與年初預算數一致。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2019年度一般公共財政撥款基本支出729.8萬元。其中:人員經費666.43萬元,較上年決算數增加276.32萬元,增長70.8%,主要原因是人員經費增加,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費63.37萬元,較上年決算數減少16.4萬元,下降20.6%,主要原因嚴格控制公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費等支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明。
2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明。
2019年度本部門“三公”經費支出共計2.68萬元,較年初預算數減少0.82萬元,下降23.4%,主要原因是嚴格控制三公經費的使用。較上年支出數減少2.35萬元,下降46.7%,主要原因是嚴格控制三公經費的使用。
(二)“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,主要原因是無因公出國(境)情況。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,,較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是近兩年均未產生因公出國(境)費用。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是暫無購置車輛需求。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是沒有購置車輛。
公務車運行維護費2.68萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.32萬元,下降10.7%,主要原因是嚴格公車管理。較上年支出數減少2.2萬元,下降45.1%,主要原因是嚴格控制公務車運行費用。
公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數減少0.5萬元,下降100.0%。較上年支出數減少0.15萬元,下降100.0%,嚴格控制接待開支。
(三)“三公”經費實物量情況。
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費2.68萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)國有資產占用情況說明。
2019年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。
2019年度本單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。 ??????
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我中心對2019年度梁平報出版發行經費1個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金312萬元。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好。項目全年預算數為312萬元,執行數為312萬元,完成預算的100.0%。主要產出和效果:均較好的完成梁平報出版發行。
項目資金績效目標自評表 | |||||||
轉移支付名稱 |
梁平報出版發行經費 |
自評總分 |
98 | ||||
業務主管部門 |
重慶市梁平區新聞中心 |
聯系人 |
謝有鋒18323627688 | ||||
項目資金(萬元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率得分 | ||
312 |
312 |
312 |
100.0% |
10 | |||
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
確保梁平報正常出版發行 |
梁平報正常出版發行 | ||||||
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
年度指標值 |
全年完成值 |
得分系數 |
權重 |
指標得分 |
產出數量指標 |
期 |
260 |
260 |
100.0% |
18 |
18 | |
時效指標 |
|
每天按時出刊 |
基本達到每天按進出刊 |
95.0% |
18 |
17 | |
質量指標 |
|
保證報紙印刷質量 |
印刷質量完好 |
100.0% |
18 |
18 | |
社會效益指標 |
|
按時出刊,按時投遞,保證市民讀報 |
按時出刊,按時投遞,偶爾有因車輛耽誤投遞時間 |
95.0% |
18 |
17 | |
滿意度指標 |
|
準確傳達區委區政府聲音,群眾滿意 |
準確傳達區委區政府聲音,群眾滿意 |
100.0% |
18 |
18 | |
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
|
2.績效自評報告
重慶市梁平區新聞中心2019年度梁平報出版發行經費項目資金績效自評報告(詳見附件)
(三)重點績效評價結果
本單位2019年未開展以部門為主體的重點績效評價。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40.0%以內確定,國家另有規定的從其規定。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-53224153
附件:重慶市梁平區新聞中心2019年度梁平報出版發行經費項目資金績效自評報告
附件
重慶市梁平區新聞中心2019年度梁平報
出版發行經費項目資金績效自評報告
一、績效目標分解下達情況
重慶市梁平區新聞中心2019年梁平報出版發行經費,預算資金312萬元,全年執行使用資金312萬元。執行率100.0%,執行率得分10分,與年初設定目標一致,全年目標總量完成情況較好。
二、績效目標完成情況。
(一)資金投入情況
2019年梁平報出版發行經費項目資金312萬,截止2019年12月31日,該項目資金到位312萬,項目資金執行312萬,資金到位率100.0%,執行率100.0%。
項目資金按照年初預算,按季度申請劃撥,項目資金執行按月核算并結算,項目資金的使用按財務要求管理,建立健全財務審批制度。
(二)績效目標完成情況
1.產出指標完成情況。
《梁平日報》印量每期20000份,周一至周五出版。
2.效益指標完成情況分析。
媒體采寫編輯出版保質保量完成
全年無印刷差錯
印刷質量完好
市民閱讀反響較好。
三、偏離績效目標的原因和下一步的改進措施
無。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
1.利用項目績效自評,促進單位增強責任意識和效益觀念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。
2.積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。
3.該績效目標自評報告可用于相關公開需要工作。
附件2重慶市梁平區新聞中心2019年度部門決算公開.xlsx