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索引號 11500228008652361T/2023-00025 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 重慶市梁平區融媒體中心2023年部門預算情況說明
成文日期 2023-03-13 發布日期 2023-03-14
索引號 11500228008652361T/2023-00025
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 重慶市梁平區融媒體中心2023年部門預算情況說明
成文日期 2023-03-13
發布日期 2023-03-14

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.組織開展黨的新聞輿論工作,宣傳闡釋黨的政策主張、反映群眾意愿呼聲,傳播社會主流價值、廣泛凝聚社會共識。

2.負責梁平日報、梁平人民廣播電臺、梁平電視臺、梁平手機報、梁平手機臺、梁平發布微信公眾號、家在梁平App、梁平網、“微播梁平”政務微博等全媒體平臺的內容生產、發布及管理運營,承擔全區對外宣傳工作,開展新聞業務交流、培訓。

3.組織實施“媒體+政務”“媒體+服務”“媒體+項目”“媒體+電商”等運行模式,最廣泛地引導群眾、服務群眾。

4.全媒體平臺開設頻道、版塊、欄目等,為鎮街、村社提供全方位、定制化服務,開辟線上線下社區群眾交流通道,搭建群眾之間的聯絡紐帶。

5.參與組織各類群眾性文化、科普、公益活動,協助行業主管部門承辦各類商務、會展等活動,參與智慧政務、智慧城市、智慧社區建設。

完成區委和區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

重慶市梁平區融媒體中心是區委直屬事業單位,公益一類事業單位,為正處級,歸口區委宣傳部領導,核定事業編制48名,內設機構有:辦公室、財務室、總編室、黨群人事部、新聞部、報業部、新媒體部、專題部、播音主持部、技術部、媒體運營部、媒資管理部、后勤保障部。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數2317.66萬元,其中:一般公共預算撥款2317.66萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加468.2萬元,主要是非稅收入預算安排經費增加400萬元,臨聘人員項目經費撥款增加68.2萬元。

(二)支出預算:2023年年初預算數2317.66萬元,其中:一般公共服務支出預算2317.66萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算116.16萬元,衛生健康支出預算40.92萬元,住房保障支出預算39.46萬元。支出預算較2022年增加468.2萬元,主要是基本支出預算增加124.2萬元,項目支出預算增加344萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2317.66萬元,一般公共預算財政撥款支出2317.66萬元,比2022年增加468.2萬元。其中:基本支出862.66萬元,比2022年增加124.2萬元,主要原因是人員經費和公用經費增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1455萬元,比2022年增加344萬元,主要原因是臨聘人員支出增加和發射臺運行維護經費增加等,主要用于臨聘人員工資福利支出和3個高山發射臺運行維護等重點工作。

重慶市梁平區融媒體中心2023年無使用政府性基金預算安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算8萬元,比2022年減少7萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2022年持平;公務接待費0萬元,比2022年減少6萬元,主要原因是嚴格控制接待費用和標準;公務用車運行維護費8萬元,比2022年減少1萬元,主要原因是嚴格落實公車使用管理規定,降低公車運行維護成本;公務用車購置費0萬元,與2021年不變。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2317.66萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛,執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門(單位)預算公開聯系人:朱在會,聯系方式:023-53223076


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