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索引號 11500228008652361T/2024-00017 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 重慶市梁平區融媒體中心2024年部門預算情況說明
成文日期 2024-02-28 發布日期 2024-02-28
索引號 11500228008652361T/2024-00017
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 重慶市梁平區融媒體中心2024年部門預算情況說明
成文日期 2024-02-28
發布日期 2024-02-28

重慶市梁平區融媒體中心2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.組織開展黨的新聞輿論工作,宣傳闡釋黨的政策主張、反映群眾意愿呼聲,傳播社會主流價值、廣泛凝聚社會共識。

2.負責梁平日報、梁平融媒體中心綜合廣播、梁平融媒體中心綜合頻道、梁平手機報、梁平手機臺、梁平發布微信公眾號、家在梁平App等全媒體平臺的內容生產、發布及管理運營,承擔全區對外宣傳工作,開展新聞業務交流、培訓。

3.組織實施媒體+政務”“媒體+服務”“媒體+項目”“媒體+電商等運行模式,最廣泛地引導群眾、服務群眾。

4.全媒體平臺開設頻道、版塊、欄目等,為鎮街、村社提供全方位、定制化服務,開辟線上線下社區群眾交流通道,搭建群眾之間的聯絡紐帶。

5.參與組織各類群眾性文化、科普、公益活動,協助行業主管部門承辦各類商務、會展等活動,參與智慧政務、智慧城市、智慧社區建設。

6.完成區委和區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

重慶市梁平區融媒體中心是區委直屬事業單位,公益一類事業單位,為正處級,歸口區委宣傳部領導,核定事業編制48名,內設機構有:辦公室、財務室、總編室、黨群人事部、新聞部、報業部、新媒體部、專題部、節目部、播音主持部、技術保障部、媒體運營部、媒資管理部、后勤保障部。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數1891.38萬元,其中:一般公共預算撥款1891.38萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年減少426.28萬元,主要是一般公共預算撥款減少426.38萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數1891.38萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出1693.18萬元,社會保障和就業支出? 120.66萬元,衛生健康支出39.82萬元,住房保障支出37.72萬元;支出比2023年減少426.28萬元,主要是基本支出增加333.72萬元,項目支出減少760萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1891.38萬元,一般公共預算財政撥款支出1891.38萬元,比2023年減少426.28萬元。其中:基本支出1196.38萬元,主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助和單位長期聘用人員的工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年增加333.72萬元,主要原因是2024年將保障長期聘用人員的工資福利及社會保險繳費等列入人員經費,2023年這部分經費列入項目支出;項目支出695萬元,主要用于《梁平日報》編報印刷、廣播電視設備運行維護和梁平融媒體中心綜合廣播、梁平融媒體中心綜合頻道、梁平手機報、梁平手機臺、梁平發布微信公眾號、家在梁平App運轉等重點工作,比2023年減少760萬元,主要原因是2024年未將用國企上繳營業利潤保障中心運轉和彌補聘用人員經費的400萬元編入預算,將保障長期聘用人員工資福利及社會保險繳費支出360萬元列入基本支出。

2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、三公經費情況說明

2024三公經費預算13.8萬元,比2023年增加5.8萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年無變化;公務接待費5.8萬元,比2023年增加5.8萬元,主要原因是2023年漏編公務接待費;公務用車運行維護費8萬元,與2023年持平,主要原因是嚴格落實公車使用管理規定,保持公車運行維護成本不變;公務用車購置費0萬元,與2023年相比不變。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額51萬元:政府采購貨物預算51萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購51萬元:政府采購貨物預算51萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款695萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至202312月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

部門預算公開聯系人:朱在會? ????聯系方式:023-53223076

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