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索引號(hào) 11500228008652038C/2019-00717 發(fā)文字號(hào)
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發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)人民政府 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)土地儲(chǔ)備中心2018年部門決算情況說明
成文日期 2019-09-30 發(fā)布日期 2019-09-30
索引號(hào) 11500228008652038C/2019-00717
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發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)人民政府
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)土地儲(chǔ)備中心2018年部門決算情況說明
成文日期 2019-09-30
發(fā)布日期 2019-09-30

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。重慶市梁平區(qū)土地儲(chǔ)備中心的宗旨為土地房屋征收和土地儲(chǔ)備工作提供服務(wù)。其主要職責(zé)任務(wù)包括:承擔(dān)土地房屋征收的補(bǔ)償、安置等具體工作;負(fù)責(zé)全區(qū)國有土地儲(chǔ)備及其管護(hù)、開發(fā)、經(jīng)營、利用和土地出讓前期工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)《中共重慶市梁平區(qū)委辦公室重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市梁平區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見〉的通知》(梁委辦〔2017〕1號(hào))和《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于〈重慶市梁平區(qū)承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)方案〉的通知》(渝編辦〔2017〕92號(hào))精神,撤銷重慶市梁平區(qū)土地整治儲(chǔ)備中心、重慶市梁平區(qū)土地房屋統(tǒng)征辦公室、重慶市梁平區(qū)土地房屋征收中心,組建重慶市梁平區(qū)土地儲(chǔ)備中心(掛重慶市梁平區(qū)土地房屋征收中心牌子),為隸屬于重慶市梁平區(qū)國土資源和房屋管理局的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位,按正處級(jí)管理。重慶市梁平區(qū)土地儲(chǔ)備中心設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合科、財(cái)務(wù)科、土地征收科、房屋征收科、土地儲(chǔ)備科、土地整治科、土地管護(hù)科、信訪維穩(wěn)科、政策法規(guī)宣傳科。

(三)單位構(gòu)成。本單位為隸屬于重慶市梁平區(qū)國土資源和房屋管理局的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位,按正處級(jí)管理,定為一級(jí)預(yù)算單位,無納入本部門2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。一是2018年度按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,具體改革方案待區(qū)政府出臺(tái)。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。職能職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位構(gòu)成等現(xiàn)未變動(dòng)。三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中,根據(jù)本部門2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際,2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前,已經(jīng)完成人員調(diào)整預(yù)算指標(biāo)的增減、棚改資金的賬務(wù)合并以及無償調(diào)撥固定資產(chǎn)的處置。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)2102.79萬元,支出總計(jì)2102.79萬元。收支較上年決算數(shù)減少2341.35萬元、下降52.68%,主要原因是項(xiàng)目基金預(yù)算追加減少。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)1670.12萬元,較上年決算數(shù)減少2077.84萬元,下降55.44%,主要原因是項(xiàng)目基金預(yù)算追加減少。其中:財(cái)政撥款收入1670.12萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余432.67萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)1833.15萬元,較上年決算數(shù)減少2178.31萬元,下降54.30%,主要原因是項(xiàng)目基金預(yù)算追加減少。其中:基本支出598.33萬元,占32.64%;項(xiàng)目支出1234.82萬元,占67.36%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余269.64萬元,較上年決算數(shù)減少163.03萬元,下降37.68%,主要原因是使用了上年結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入1670.12萬元,較上年決算數(shù)減少2077.84萬元,減少55.44%。較年初預(yù)算數(shù)增加1129.24萬元,增長208.78%。主要原因是年中追加調(diào)資57.45萬元以及購地票和征地款專項(xiàng)支出預(yù)算1071.79萬元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余432.67萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出1833.15萬元,較上年決算數(shù)減少2178.31萬元,減少54.30%。主要原因是購買地票款專項(xiàng)資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1292.27萬元,增長238.92%。主要原因年中追加安排地票和征地款專項(xiàng)支出預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余269.64萬元,較上年決算數(shù)減少163.03萬元,下降37.68%,主要原因是使用了上年結(jié)余。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:?

(1)教育支出1.91萬元,占0. 10%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,財(cái)政撥款收支平衡。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出69.24萬元,占3.78%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是調(diào)資。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.76萬元,占1.57%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1234.82萬元,占67.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加1234.82萬元,主要原因是年初未預(yù)算。

(5)國土海洋氣象等支出469.77萬元,占25.63%,較年初預(yù)算數(shù)增加57.45萬元,增長13.93%,主要原因是調(diào)資。

(6)住房保障支出28.65萬元,占1.56%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出598.33萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)592.40萬元,較上年增加140.28萬元,增長31.03%,主要原因是調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)5.93萬元,較上年增加4.39萬元,增長285.06%,主要原因是2017年車輛運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)未在財(cái)政撥款內(nèi)開支,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括培訓(xùn)費(fèi)和車輛運(yùn)行費(fèi)。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余432.67萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余269.64萬元。本年收入1071.79萬元,較上年決算數(shù)減少2117.51萬元,下降66.39%。本年支出1234.82萬元,較上年決算數(shù)減少2217.99萬元,下降64.24%,主要原因均是因?yàn)?018年追加安排地票款和征地款專項(xiàng)支出數(shù)減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明?

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.02萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬元,下降19.60%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加4.02萬元,增長100%,主要原因是我單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)在征地工作經(jīng)費(fèi)中列支,所以較上年支出數(shù)增加4.02萬元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,主要是本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,主要是2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi);公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.83萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、區(qū)內(nèi)征地等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元,下降4.25%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加3.83萬元,增長100%,主要原因是我單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)在征地工作經(jīng)費(fèi)中列支,此次統(tǒng)計(jì)的財(cái)政撥款中的支出,所以較上年支出數(shù)增加3.83萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元,主要用于接待國內(nèi)其他區(qū)縣土地征收中心到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研征地工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.81萬元,下降81.00%,主要原因嚴(yán)格落實(shí)規(guī)定預(yù)算控制下降。較上年支出數(shù)增加0.19萬元,增長100%,主要原因是我單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)在征地工作經(jīng)費(fèi)中列支,此次統(tǒng)計(jì)的財(cái)政撥款中的支出,所以較上年支出數(shù)增加0.19萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量3輛;國內(nèi)公務(wù)接待1批次10人,其中:國內(nèi)外事接待1批次,10人,國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)186.40元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.28萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出00.00萬元。較2017年增加00.00萬元,增加00.00%。本單位是事業(yè)單位。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額00.00萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本年度無績效評(píng)價(jià),無項(xiàng)目納入預(yù)算績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53228169。

土儲(chǔ)中心2018年度區(qū)級(jí)部門決算公開表.xlsx


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