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索引號 11500228008652361T/2024-00015 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 重慶市梁平區土地儲備中心2024年部門預算情況說明
成文日期 2024-02-28 發布日期 2024-02-28
索引號 11500228008652361T/2024-00015
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 重慶市梁平區土地儲備中心2024年部門預算情況說明
成文日期 2024-02-28
發布日期 2024-02-28

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市梁平區土地儲備中心隸屬于重慶市梁平區規劃和自然資源局的公益一類財政全額預算事業單位,按正處級管理。宗旨為集體土地房屋征收和土地儲備工作提供服務。主要職責任務是承擔集體土地房屋征收的補償、安置等具體工作;負責全區國有土地儲備及其管護、開發、經營、利用和土地出讓前期工作。

具體職責任務包括以下幾點:

(1)負責集體土地房屋征收的日常管理、業務指導等事務性工作。

(2)協助辦理農用地轉用和集體土地征收審查報批工作。

(3)負責集體土地征收具體事務性工作。組織相關人員對征收范圍內集體土地上房屋的權屬、區位、用途、面積等情況進行調查; 編制集體土地征收補償安置方案并按程序報批; 簽訂補償安置協議,負責協助辦理征地安置人員城鎮職工基本養老保險。

(4)負責集體土地房屋征收等方面的檔案管理、信息管理和統計等工作。

(5)負責集體土地房屋征收、儲備土地管護等方面涉訪涉訴事務性工作。

(6)協助編制全區土地儲備計劃、儲備土地年度供應計劃;負責土地儲備計劃的實施。

(7)負責對依法收回、收購、置換的土地,已辦理農用地轉用并完成征收及其他依法取得的土地實施儲備,并按規定辦理土地收儲手續。

(8)負責土地儲備資金的申報、管理和使用;指導使用土地儲備專項債券資金;負責編制土地儲各項目資金預決算,接受有關部門對資金的監督管理。

(9)負責全區儲備土地的前期開發負責儲備土地成本核算。

(10)負責儲備土地的管護及臨時利用。

(11)負責儲備土地的動態管理和日常統計,負責做好土地

儲備資產的登記、核算、評估等各項工作。

(12)負責土地供應前期工作,協助區規劃自然資源局做好

土地供應和出讓有關工作。

(二)單位構成

經梁平區機構編制委員會核定,我單位現有內設11個科室,分別是綜合科、財務科、土地報批科、土地征收一科、土地征收二科、土地儲備科、土地整治科、土地管護科、土地利用科、信訪維穩科、政策法規宣傳科,核定重慶市梁平區土地儲備中心事業編制27 名。設主任l 名,副主任2 名;內設機構領導職數18 名,現有在職人員25人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數20517.25萬元,其中:一般公共預算撥款517.25萬元,政府性基金預算撥款20000萬元;收入比2023年增加15406.5 萬元,主要是一般公共預算撥款減少21.08萬元,政府性基金預算撥款增加15427.58萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數20517.25萬元,其中:一般公共服務支出517.25萬元,社會保障和就業支出54.03萬元,衛生健康支出24.54萬元,自然資源海洋氣象等支出412.99萬元,住房保障支出25.69萬元;政府性基金支出20000萬元,自然資源海洋氣象等支出20000萬元。支出比2023年增加15406.5? 萬元,主要是基本支出減少21.08萬元,項目支出增加15427.58萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入517.25萬元,一般公共預算財政撥款支出517.25萬元,比2023年減少21.08萬元。其中:基本支出517.25萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年或減少21.08萬元,主要原因是人員減少,壓縮開支所致。

2024年政府性基金預算財政撥款收入20000萬元,政府性基金預算支出20000萬元,主要用于土地使用權收回補償和征地拆遷補償支出等重點工作,比2023年增加15427.58萬元,主要原因是項目支出增加。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算3.3萬元,比2023年減少2.4萬元。其中:公務接待費0.3元,比2023年減少1.7萬元,主要原因是壓縮開支;公務用車運行維護費3萬元,比2023年減少0.7萬元,主要原因是壓縮開支。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。

所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款517.25萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


部門預算公開聯系人:胡燕霞 聯系方式:023-53228619


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