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索引號 11500228008652361T/2022-00076 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)青少年活動中心2022年預算情況說明
成文日期 2022-02-14 發(fā)布日期 2022-02-14
索引號 11500228008652361T/2022-00076
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)青少年活動中心2022年預算情況說明
成文日期 2022-02-14
發(fā)布日期 2022-02-14

一、單位基本情況

(一)職能職責。

重慶市梁平區(qū)青少年活動中心是共青團重慶市梁平區(qū)委員會的下屬正科級事業(yè)單位。主要職責包括:加強青少年思想品德教育;舉辦科技實踐、文體藝術、社會實踐等培訓;開展青少年興趣愛好、少先隊等公益性活動;負責全區(qū)青少年新聞宣傳工作;做好青少年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)、青少年合法權益維護等工作。

(二)單位構成。

重慶市梁平區(qū)青少年活動中心是共青團重慶市梁平區(qū)委員會的下屬正科級事業(yè)單位,全額事業(yè)編制5名,現(xiàn)有在編工作人員4名。其中負責人1名,工作人員3名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)491.79萬元,其中:一般公共預算撥款284.04萬元,政府性基金預算撥款207.75萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。收入較2021年增加359.74萬元,主要是政府性基金預算撥款增加136.95萬元,項目撥款收入增加。

(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)491.79萬元,其中:一般公共服務119.83萬元,教育150萬元,社會保障和就業(yè)7.16萬元,衛(wèi)生健康支出3.47萬元,住房保障3.58萬元,其他支出(政府性基金)207.75萬元。支出預算較2021年增加359.74萬元,主要是項目支出增加。

三、單位預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入284.04萬元,一般公共預算財政撥款支出284.04萬元,比2021年增加228.48萬元。其中:基本支出74.04萬元,比2020年增加18.48萬元,主要原因是人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費和保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出210萬元,比2021年增加210萬元。

2022年政府性基金預算收入207.75萬元,政府性基金預算支出207.75萬元,比2021年增加136.95萬元,主要原因是增加了校外活動場所功能提升,市級資金撥付207.75萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算0.15萬元,比2021年減少0.85萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是沒有產(chǎn)生因公出國(境)費用;公務接待費0.15萬元,比2021年減少0.85萬元,主要原因厲行節(jié)約反對浪費,繼續(xù)從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費支出;公務用車運行維護費0萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是我單位厲行節(jié)約反對浪費,繼續(xù)從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費支出,我單位無公務車輛;公務用車購置費0萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是當年沒安排公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中其他收入政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款207.75萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:譚家元 聯(lián)系方式:? 023-53222326

青少年活動中心預算公開表.xlsx

 

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