索引號 | 11500228008652361T/2024-00053 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 中國共產主義青年團重慶市梁平區委員會2024年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228008652361T/2024-00053 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 中國共產主義青年團重慶市梁平區委員會2024年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發布日期 | 2024-02-28 |
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一、單位基本情況
(一)職能職責
中國共產主義青年團重慶市梁平區委員會(以下簡稱團區委)為區委領導的群眾團體組織。主要職責包括:堅持黨的領導,加強對廣大青少年的政治引領和思想引導,依法依章程獨立自主開展工作,團結動員廣大青年干事創業,突出不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎職責,拓展共青團的組織覆蓋和工作覆蓋,積極參與社會治理,研究指導共青團自身改革和建設以及承辦區委、區政府和團市委交辦的其他工作。
(二)單位構成?
共青團重慶市梁平區委員會(本級),是黨和政府聯系廣大團員和青年的紐帶,是廣大青少年利益的代表,是區委、區政府的助手,內設綜合部、青少年工作部。人員配置:書記1名,副書記1名,掛職副書記2名、兼職副書記2名;內設機構領導職數2名。編制5名,在編4人。下屬正科級事業單位重慶市梁平區青少年活動中心,主要職責是加強青少年政治思想引領,培養青少年的創新精神和實踐能力,維護青少年合法權益,提高青少年綜合素質,促進青少年全面發展。全額事業編制5名,現有工作人員3名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1635.26萬元,其中:一般公共預算撥款1179.26萬元,政府性基金預算撥款456萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。收入較2023年增加628.8萬元,主要是政府性基金預算撥款增加及校外教育收入增加,因此項目資金增加。
(二)支出預算:2024年年初預算數1635.26萬元,其中:一般公共服務1134.65萬元,社會保障和就業22.94萬元,衛生健康支出10.16萬元,住房保障11.5萬元,其他支出456萬元。支出預算較2023年增加628.8萬元,主要是項目增加,資金增加。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1179.26萬元,一般公共預算財政撥款支出179.26萬元,比2023年增加236.8萬元。其中:基本支出185萬元,比2023年增加8.85萬元,主要原因是人員變化等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費和保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出994.26萬元,比2023年增加227.94萬元,主要原因是校外教育場所改建、校外教育服務費用增加等,主要用于區青少年校外教育活動、權益維護、西部計劃志愿者補貼及社保繳費等工作。
2024年政府性基金預算收入456萬元,政府性基金預算支出456萬元,比2023年增加392萬元,主要原因是校外教育活動場所改建市級資金撥款400萬元。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算2.65萬元,比2023年減少0.15萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是沒有產生因公出國(境)費用;公務接待費0.15萬元,比2023年減少0.15萬元,主要原因是我單位厲行節約反對浪費,繼續從嚴從緊控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費2.5萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是嚴格審批公務用車及維護;公務用車購置費0萬元,比2023年增加0萬元,主要原因是當年無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費185萬元,比2023年增加8.85萬元。主要原因是人員變化,區青少年活動中心物水電費等增加、公務用車燃油費增加等,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。單位所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中其他收入政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款538.26萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
部門預算公開聯系人:譚家元 聯系方式: ?023-53222326
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