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索引號 11500228008652361T/2025-00051 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局 有效性
標題 中國共產主義青年團重慶市梁平區委員會(本級)2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652361T/2025-00051
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區財政局
有效性
標題 中國共產主義青年團重慶市梁平區委員會(本級)2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

中國共產主義青年團重慶市梁平區委員會(本級)2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

中國共產主義青年團重慶市梁平區委員會為區委領導的群眾團體組織。主要職責包括:堅持黨的領導,加強青少年政治思想引領,培養青少年的創新精神和實踐能力,維護青少年合法權益,提高青少年綜合素質,促進青少年全面發展;依法依章程獨立自主開展工作,團結動員廣大青年干事創業,突出不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎職責,拓展共青團的組織覆蓋和工作覆蓋,積極參與社會治理,研究指導共青團自身改革和建設以及承辦區委、區政府和團市委交辦的其他工作。

(二)單位構成

共青團重慶市梁平區委員會,是黨和政府聯系廣大團員和青年的紐帶,是廣大青少年利益的代表,是區委、區政府的助手,內設綜合部、青少年工作部。編制5名,現實際在編人數4名。人員配置:書記1名,副書記2名,掛職副書記2名、兼職副書記1名;內設機構領導職數2名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數467.89萬元,其中:一般公共預算撥款467.89萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余1.38萬元。收入較2024年減少1.88萬元,主要是青少年發展資金預算減少。

(二)支出預算:2024年年初預算數467.89萬元,其中:一般公共服務439.31萬元,社會保障和就業14.58萬元,衛生健康支出6.14萬元,住房保障7.86萬元。支出預算較2024年減少1.88萬元,主要是青少年發展資金預算減少。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入467.89萬元,一般公共預算財政撥款支出469.77萬元,比2024年減少1.88萬元。其中:基本支出110.46萬元,比2024年減少19.06萬元,主要原因是行政運行的人員費用減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費和保障部門正常運轉的各項支出;項目支出357.43萬元,比2024年增加17.17萬元,主要原因是青年發展型城市建設、青少年之家經費及青少年發展資金、西部計劃志愿者社保費用等增加,主要用于青年、青少年兒童有關活動的開展、權益維護等工作。

2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加0萬元,2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算2.5萬元,比2024年減少0.15萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是沒有產生因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,比2024年減少0.15萬元,主要原因是我單位厲行節約反對浪費,繼續從嚴從緊控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費2.5萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是合理管理公務用車。公務用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元主要原因是當年無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費83.26萬元,比2024年增加13.95萬。主要原因是我單位人員增加,辦公費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中其他收入政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款356.05萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

部門預算公開聯系人:譚家元 聯系方式:? 023-53222326 

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