索引號 | 11500228008652361T/2025-00064 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區體育事業發展中心2025年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228008652361T/2025-00064 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區財政局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區體育事業發展中心2025年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
?一、單位基本情況
(一)職能職責
宣傳貫徹《體育法》和《全民健身條例》;指導和開展全區群眾體育活動;做好體育場館對外開放、體育場內各項運動器材、衛生、安全管理工作;為業余訓練,全民健身和體育競技賽事提供優質的服務;向上級體育部門和輸送體育后備人才;落實區政府交辦的組隊參加上級大型體育比賽任務及承辦各級各類體育比賽;組織培訓社會指導員和全區中小學體育教師業務等。
(二)單位構成
區體育事業發展中心單位內設5個機構科室,分別是綜合科、場館管理科、產業科、群體科、競訓科。無下屬二級預算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數2607.61萬元,其中:一般公共預算撥款755.31萬元,政府性基金預算撥款1852.3萬元,收入比2024年增加291.57萬元,主要是原因是場館運行經費增加242萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數2607.61萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出預算685.74萬元,社會保障和就業支出預算47.32萬元,衛生健康支出預算11.64萬元,住房保障支出預算10.61萬元,其他支出1852.3萬元。支出比2024年增加291.57萬元,主要是原因是場館運行經費增加242萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入755.31萬元,一般公共預算財政撥款支出755.31萬元,比2024年增加278.76萬元。其中:基本支出238.31萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加36.76萬元,主要是人員工資標準和公積金、社保等基數調整等原因;項目支出517萬元,主要用于體育場館運行和開展群眾體育活動等重點工作,比2024年增加242萬元,主要是原因是場館運行經費增加242萬元。2025年政府性基金預算財政撥款收入1852.3萬元,政府性基金預算支出1852.3萬元,主要用于體育場地建設和配送體育器材和開展群眾體育活動等全區體育發展工作,比2024年增加12.81萬元,主要原因是市體育局下達的市級體彩公益金區縣分成資金增加。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.5萬元,和2024年一樣。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年不變,主要原因是無因公出國(境)費用;公務接待費0.5萬元,和2024年一樣,主要原因是節約開支與上年保持一致;公務用車運行維護費0萬元,比2024年不變,主要原因是單位無公車;公務用車購置費0萬元,比2024年不變;主要原因是事業單位無公車開支。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款517萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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預算公開聯系人:李明珠 ???聯系方式:023-53238352